你好!增值稅可以抵減。附加稅不用遞減
老師,我想問一下,在外地預(yù)繳有增值稅和附加,在本地抵稅款是是增值稅抵減增值稅,附加抵減附加,還是都可以抵減增值稅
老師好,請問異地預(yù)繳的附加稅,可以在申報時抵減附加稅嗎?
8月中申報了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務(wù)局申報稅費時,可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢?借:銷項,貸:進項、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個科目呢?
老師,異地預(yù)繳的增值稅及附加,附加稅在本地的納稅申報是否可以抵減?
您好老師,請問建筑行業(yè)項目在異地預(yù)繳增值稅及附加稅,都可以抵扣進項稅嗎,附加稅是否可以抵扣
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
附加稅在本地該交多少還是多少嗎?
你好!是的。因為本地增值稅抵減了,附加稅也就相應(yīng)的減少了
異地的城建稅稅率不一致,那抵減會出現(xiàn)負數(shù)嗎
你好!不會。交本地附加稅的時候,你不用管異地的附加稅。只根據(jù)本地的增值稅算本地的附加稅
已經(jīng)預(yù)繳的外地的附加稅不用管是嗎?
你好!只需要入賬,其他的什么抵扣啥的不用想。
就按實際繳納的稅款,計算附加稅
你好!是的,就是這樣了
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了