你看一下你當(dāng)?shù)赝硕愐髧?yán)格嗎?要求嚴(yán)格的最好不要退,因?yàn)樗硕愔耙蟛橘~。
老師您好!企業(yè)所得稅如果第一季度盈利了,也預(yù)交了,到匯算清繳的時(shí)候整體是虧損的,要申請(qǐng)退稅嗎?
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報(bào),現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)榈谝患径戎鳡I業(yè)務(wù)虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過來,才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
老師在嗎,麻煩問一下,就是在匯算清繳企業(yè)所得稅,第一季度預(yù)繳了,然后今年一整年虧損50多萬,20年有虧損40多萬,現(xiàn)在要叫退稅,我不想退,我調(diào)增100多萬,可以不
老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 2022年第一季度交所得稅3038.81 2022年全年利潤總額247778.73 以前年度有虧損 好像要退稅 退稅金額是不是3038.81 麻煩您幫我看一下報(bào)表 以前沒遇到過這種情況
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)中是負(fù)數(shù),因?yàn)?022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個(gè)季度處于虧損狀態(tài),導(dǎo)致2022年整年凈利潤為負(fù)數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會(huì)把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
退稅就是很嚴(yán)格,如果想要不退稅,需要怎么操作呀
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
謝謝辛苦老師,就填寫2000/2.5%就可以嗎
你還有彌補(bǔ)虧損嗎?最后一行,最后一列這個(gè)金額需要加上,如果有的話。
沒有彌補(bǔ)虧損
就按照上面的來填寫就可以了。
謝謝辛苦了
不用客氣,工作愉快。