你好,你這個月發(fā)工資的時候,少扣就可以了。 借應付職工薪酬 貸銀行存款 ,其他應付款
你好,請問發(fā)工資的時候多扣了員工的個稅,需要退還這筆給員工,請問分錄可以這樣做嗎? 發(fā)放工資時 借:應付工資 貸:其他應收款-社保公積金, 應交個稅 銀行存款 其他應付款—員工(多扣的個稅) 實際付給員工時 借:其他應付款-員工(多扣的個稅) 貸:現(xiàn)金
老師 你好 我想咨詢一下員工自費社保怎么入賬?當月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費個人部分社保應該怎么做分錄? 因為前面其他應收款—社保已經(jīng)平了 支付
老師你好,請假下假設(shè)本月的應發(fā)工資是4000元,扣工會經(jīng)費30元,扣社保381元,實發(fā)工資是3589元。分錄如下:借:應付職工薪酬4000 貸:其他應收款社保(員工承擔)381元 貸:銀行存款3589元 貸:工會經(jīng)費這個30元 工會經(jīng)費這個用什么科目呢?其他應付款還是?
其他應付款-工會,126元,上個月多扣了,當時入賬寫的是其他應付款-工會經(jīng)費,貸方。這個不應該扣除。這個月發(fā)工資的時候應該怎么寫分錄?
而是請教一個問題哈,就是發(fā)工資的時候是 借應付職工薪酬 貸:其他應收款個人保險,銀行存款。 等到交保險的時候,是借應付職工薪酬,其他應收款-個人保險 貸:其他應付款 我就是沒大理解,就是發(fā)工資的時候把個人部分扣出來,交保險的時候再把個人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應收款不應該是借加貸減嗎? 為什么他發(fā)工資扣這一部分?他是在貸方交保險的時候,這個其他應收款在借方呢?
工地上,有零工,不固定那種,有做10天的,有做20天的,他們的工資能由班組長統(tǒng)一代領(lǐng)?要委托代領(lǐng)書?符合稅務(wù)?
你好!老師!我想咨詢一下我們是做生產(chǎn)艾制品枕頭,一部分是自己購買原材料自已加工生產(chǎn),一部分是委外加工,委外加工這部分我們提供原材料和輔料,加工商只負責加工,我們用的ERp系統(tǒng)開的有領(lǐng)料單,出庫成本怎么歸集到單個產(chǎn)品上?出庫成本都是一次領(lǐng)很多料,有的出庫原材料布料是米,讓委外加工商裁剪充加工完是片,怎么歸集材料成本到單個產(chǎn)品上?
我們是商砼混凝土公司,我們公司和國資混改成立資發(fā)商砼有限公司,公司人員還是原來公司,每個月付勞務(wù)費給原來公司,中間有個6%的稅點,我現(xiàn)在要計提每月工資這個稅點可以掛什么科目
試崗 會計科目記不住啊
老師好,我公司8月份向全資子公司打了300萬注資款,我做了長期股權(quán)投資,子公司也做了處理,但合并報表時我忘了做長投的抵消分錄,本月合并時合并底稿上還要追加處理上月沒做的抵消分錄嗎?謝謝
試崗 一下子科目記不住啊
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整表的數(shù)據(jù)一般從賬套的哪張表里取
老師,單位要辦理注銷,因為經(jīng)營期限比較短,只有一個股東的實繳了一部分的注冊資本,可以在單位注銷的時候給他把實收資本退了嗎?單位實際是有經(jīng)營的,只是經(jīng)營期限比較短
老師,我公司上月向全資子公司注資300萬,我忘了做抵消分錄,本月合并時底稿的分錄該怎么做?謝謝
之前年度的稅率報錯了,稅務(wù)局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
這個月也沒有扣除這項的內(nèi)容,之前是其他應付款,貸方。這個月應該怎么寫分錄
你好,你如果這個月沒有扣除,那就繼續(xù)掛在這上面。等實際扣除的時候沖減
本來不用扣除的,以后月份也沒有這項。怎么寫分錄
你好,你是從員工的工資里面多扣下來了,對不對?你就把這部分發(fā)給員工就好了
我現(xiàn)在問的是分錄怎么寫???
你好,,你現(xiàn)在沒有付就不用做分錄。等你實際發(fā)下去的時候才做。 或者你說永遠不發(fā)了,你可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
我說的題目你聽不懂嗎?老師,你這是第二次回復我了吧,咋每次都說不明白呢?我的問題請仔細看看,再做回復
你好,你一直糾結(jié)現(xiàn)在怎么做分錄?我的意思是說你現(xiàn)在有處理這筆錢才去做分錄,你沒有處理這筆錢,就不用做分錄。你有沒有明白我的意思?
我說的是上個月已經(jīng)賬務(wù)處理過了,以后不存在這個項目,我這個月應該怎么調(diào)賬?怎么寫分錄,就那么簡單
你好,但是你說的不是這樣啊。你這個還有余數(shù)啊。你這個余數(shù)現(xiàn)在處理,你可以借其他應付款 貸銀行存款 你第一句就說的,其他應付款-工會,126元,上個月多扣了,當時入賬寫的是其他應付款-工會經(jīng)費,貸方。這個不應該扣除。這個月發(fā)工資的時候應該怎么寫分錄?
這個月發(fā)工資也沒有這項了,我應該怎么調(diào)整?你說的分錄,是重新做的賬,不是調(diào)賬吧
你好,是的,我說的這個是重新做賬把這個做平,因為你上面一直說的是有余額的。 所以我也就一直問你,你是不是有扣回來。 如果你是想直接調(diào)整,你就把之前錯誤的分錄紅字沖減,然后按照正確的金額再做一遍就可以了。
原方向負數(shù)是嗎,就可以是吧
你好,可以的,可以這樣子做。