你好,你這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候,少扣就可以了。 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 ,其他應(yīng)付款
你好,請(qǐng)問發(fā)工資的時(shí)候多扣了員工的個(gè)稅,需要退還這筆給員工,請(qǐng)問分錄可以這樣做嗎? 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-社保公積金, 應(yīng)交個(gè)稅 銀行存款 其他應(yīng)付款—員工(多扣的個(gè)稅) 實(shí)際付給員工時(shí) 借:其他應(yīng)付款-員工(多扣的個(gè)稅) 貸:現(xiàn)金
老師 你好 我想咨詢一下員工自費(fèi)社保怎么入賬?當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時(shí)分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時(shí)分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費(fèi)個(gè)人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因?yàn)榍懊嫫渌麘?yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
老師你好,請(qǐng)假下假設(shè)本月的應(yīng)發(fā)工資是4000元,扣工會(huì)經(jīng)費(fèi)30元,扣社保381元,實(shí)發(fā)工資是3589元。分錄如下:借:應(yīng)付職工薪酬4000 貸:其他應(yīng)收款社保(員工承擔(dān))381元 貸:銀行存款3589元 貸:工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)30元 工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)用什么科目呢?其他應(yīng)付款還是?
其他應(yīng)付款-工會(huì),126元,上個(gè)月多扣了,當(dāng)時(shí)入賬寫的是其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸方。這個(gè)不應(yīng)該扣除。這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該怎么寫分錄?
而是請(qǐng)教一個(gè)問題哈,就是發(fā)工資的時(shí)候是 借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn),銀行存款。 等到交保險(xiǎn)的時(shí)候,是借應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款 我就是沒大理解,就是發(fā)工資的時(shí)候把個(gè)人部分扣出來,交保險(xiǎn)的時(shí)候再把個(gè)人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應(yīng)收款不應(yīng)該是借加貸減嗎? 為什么他發(fā)工資扣這一部分?他是在貸方交保險(xiǎn)的時(shí)候,這個(gè)其他應(yīng)收款在借方呢?
想問下,外賬來說,稅金對(duì)上基本沒問題,那么多計(jì)提少計(jì)提稅金,算沒對(duì)上么?還是說增值稅稅金對(duì)上就行
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋時(shí),勾選的所交的稅種表中,有一欄開具發(fā)票金額一欄要填寫嗎?,我沒有填寫就提交了,顯示反饋成功,是不是沒關(guān)系的?
專項(xiàng)附加扣除,孩子上高中和大學(xué)的算嗎
出口到亞馬遜貨倉(cāng)報(bào)關(guān)單金額1000美元但實(shí)際銷售收款800美元因?yàn)榇蛘垆N售 這個(gè)收入按哪個(gè)金額確認(rèn) 退稅按哪個(gè)?
請(qǐng)問老師,個(gè)稅申報(bào)新增人員,受任職類型那里選其他是不是綜合申報(bào)工資時(shí)就選勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師,公司給員工繳納工傷保險(xiǎn)有年齡限制嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得什么企業(yè)不享受60000扣除費(fèi)用
一般納稅人工商年報(bào)里的通訊地址就是寫的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的住所?
其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
這個(gè)月也沒有扣除這項(xiàng)的內(nèi)容,之前是其他應(yīng)付款,貸方。這個(gè)月應(yīng)該怎么寫分錄
你好,你如果這個(gè)月沒有扣除,那就繼續(xù)掛在這上面。等實(shí)際扣除的時(shí)候沖減
本來不用扣除的,以后月份也沒有這項(xiàng)。怎么寫分錄
你好,你是從員工的工資里面多扣下來了,對(duì)不對(duì)?你就把這部分發(fā)給員工就好了
我現(xiàn)在問的是分錄怎么寫???
你好,,你現(xiàn)在沒有付就不用做分錄。等你實(shí)際發(fā)下去的時(shí)候才做。 或者你說永遠(yuǎn)不發(fā)了,你可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
我說的題目你聽不懂嗎?老師,你這是第二次回復(fù)我了吧,咋每次都說不明白呢?我的問題請(qǐng)仔細(xì)看看,再做回復(fù)
你好,你一直糾結(jié)現(xiàn)在怎么做分錄?我的意思是說你現(xiàn)在有處理這筆錢才去做分錄,你沒有處理這筆錢,就不用做分錄。你有沒有明白我的意思?
我說的是上個(gè)月已經(jīng)賬務(wù)處理過了,以后不存在這個(gè)項(xiàng)目,我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)賬?怎么寫分錄,就那么簡(jiǎn)單
你好,但是你說的不是這樣啊。你這個(gè)還有余數(shù)啊。你這個(gè)余數(shù)現(xiàn)在處理,你可以借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 你第一句就說的,其他應(yīng)付款-工會(huì),126元,上個(gè)月多扣了,當(dāng)時(shí)入賬寫的是其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸方。這個(gè)不應(yīng)該扣除。這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該怎么寫分錄?
這個(gè)月發(fā)工資也沒有這項(xiàng)了,我應(yīng)該怎么調(diào)整?你說的分錄,是重新做的賬,不是調(diào)賬吧
你好,是的,我說的這個(gè)是重新做賬把這個(gè)做平,因?yàn)槟闵厦嬉恢闭f的是有余額的。 所以我也就一直問你,你是不是有扣回來。 如果你是想直接調(diào)整,你就把之前錯(cuò)誤的分錄紅字沖減,然后按照正確的金額再做一遍就可以了。
原方向負(fù)數(shù)是嗎,就可以是吧
你好,可以的,可以這樣子做。