你好,你這個月發(fā)工資的時候,少扣就可以了。 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 ,其他應(yīng)付款
老師,請問一下自然人電子稅務(wù)局稅務(wù)轉(zhuǎn)股公允價值可以填0嗎
老師,24年的納稅信用證明如何開具
法人變更銀行賬戶信息不變更,賬戶還能使用嗎
老師,對方把20噸的發(fā)票開到一張了,我們只賣了10噸,跨月的,對方財務(wù)可以沖紅,重新開10+10噸嗎
今年5月份匯算清繳2024年所得稅的時候做憑證是這樣做的: 借:所得稅費用-當期所得稅費用40000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅40000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅40000 貸:銀行存款40000 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了,應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,我應(yīng)該怎么改呢
根據(jù)《中華人民共和國房產(chǎn)稅暫行條例》第二條規(guī)定及《財政部稅務(wù)總局關(guān)于房產(chǎn)稅若干具體問題的解釋和規(guī)定》(財稅地字〔1986〕8號)第七條明確規(guī)定,房產(chǎn)稅的納稅義務(wù)人應(yīng)為產(chǎn)權(quán)所有人。陜西省人民政府關(guān)于《房產(chǎn)稅實施細則的通知》( 陜政發(fā)〔2022〕15號 )第三條明確規(guī)定,房產(chǎn)稅由產(chǎn)權(quán)所有人繳納。 老師,以上引用的文件是不是合理
老師,我們是一般人,別人給我們開發(fā)票,是要免費的1%專票合適,還是加11個點的錢開13%的專票合適?
你好,企業(yè)所得稅稅率什么情況下是25%
建筑行業(yè),去年項目上個人墊付的工資,沒有申報個稅,也沒有做費用,現(xiàn)在怎么還能做到賬里面?
老師,算出每股收益無差別點,也有預(yù)期的息稅前利潤,為什么是大債小股,是把預(yù)期的息稅前利潤代到這個公式可以算出每股收益嗎?
這個月也沒有扣除這項的內(nèi)容,之前是其他應(yīng)付款,貸方。這個月應(yīng)該怎么寫分錄
你好,你如果這個月沒有扣除,那就繼續(xù)掛在這上面。等實際扣除的時候沖減
本來不用扣除的,以后月份也沒有這項。怎么寫分錄
你好,你是從員工的工資里面多扣下來了,對不對?你就把這部分發(fā)給員工就好了
我現(xiàn)在問的是分錄怎么寫???
你好,,你現(xiàn)在沒有付就不用做分錄。等你實際發(fā)下去的時候才做。 或者你說永遠不發(fā)了,你可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
我說的題目你聽不懂嗎?老師,你這是第二次回復(fù)我了吧,咋每次都說不明白呢?我的問題請仔細看看,再做回復(fù)
你好,你一直糾結(jié)現(xiàn)在怎么做分錄?我的意思是說你現(xiàn)在有處理這筆錢才去做分錄,你沒有處理這筆錢,就不用做分錄。你有沒有明白我的意思?
我說的是上個月已經(jīng)賬務(wù)處理過了,以后不存在這個項目,我這個月應(yīng)該怎么調(diào)賬?怎么寫分錄,就那么簡單
你好,但是你說的不是這樣啊。你這個還有余數(shù)啊。你這個余數(shù)現(xiàn)在處理,你可以借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 你第一句就說的,其他應(yīng)付款-工會,126元,上個月多扣了,當時入賬寫的是其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,貸方。這個不應(yīng)該扣除。這個月發(fā)工資的時候應(yīng)該怎么寫分錄?
這個月發(fā)工資也沒有這項了,我應(yīng)該怎么調(diào)整?你說的分錄,是重新做的賬,不是調(diào)賬吧
你好,是的,我說的這個是重新做賬把這個做平,因為你上面一直說的是有余額的。 所以我也就一直問你,你是不是有扣回來。 如果你是想直接調(diào)整,你就把之前錯誤的分錄紅字沖減,然后按照正確的金額再做一遍就可以了。
原方向負數(shù)是嗎,就可以是吧
你好,可以的,可以這樣子做。