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其他應(yīng)付款-工會,126元,上個月多扣了,當時入賬寫的是其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,貸方。這個不應(yīng)該扣除。這個月發(fā)工資的時候應(yīng)該怎么寫分錄?

2023-05-26 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 14:10

你好,你這個月發(fā)工資的時候,少扣就可以了。 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 ,其他應(yīng)付款

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快賬用戶3117 追問 2023-05-26 14:35

這個月也沒有扣除這項的內(nèi)容,之前是其他應(yīng)付款,貸方。這個月應(yīng)該怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:37

你好,你如果這個月沒有扣除,那就繼續(xù)掛在這上面。等實際扣除的時候沖減

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快賬用戶3117 追問 2023-05-26 14:45

本來不用扣除的,以后月份也沒有這項。怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:46

你好,你是從員工的工資里面多扣下來了,對不對?你就把這部分發(fā)給員工就好了

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快賬用戶3117 追問 2023-05-26 14:53

我現(xiàn)在問的是分錄怎么寫???

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:56

你好,,你現(xiàn)在沒有付就不用做分錄。等你實際發(fā)下去的時候才做。 或者你說永遠不發(fā)了,你可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶3117 追問 2023-05-26 15:03

我說的題目你聽不懂嗎?老師,你這是第二次回復(fù)我了吧,咋每次都說不明白呢?我的問題請仔細看看,再做回復(fù)

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:06

你好,你一直糾結(jié)現(xiàn)在怎么做分錄?我的意思是說你現(xiàn)在有處理這筆錢才去做分錄,你沒有處理這筆錢,就不用做分錄。你有沒有明白我的意思?

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快賬用戶3117 追問 2023-05-26 15:14

我說的是上個月已經(jīng)賬務(wù)處理過了,以后不存在這個項目,我這個月應(yīng)該怎么調(diào)賬?怎么寫分錄,就那么簡單

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:18

你好,但是你說的不是這樣啊。你這個還有余數(shù)啊。你這個余數(shù)現(xiàn)在處理,你可以借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 你第一句就說的,其他應(yīng)付款-工會,126元,上個月多扣了,當時入賬寫的是其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,貸方。這個不應(yīng)該扣除。這個月發(fā)工資的時候應(yīng)該怎么寫分錄?

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快賬用戶3117 追問 2023-05-26 15:36

這個月發(fā)工資也沒有這項了,我應(yīng)該怎么調(diào)整?你說的分錄,是重新做的賬,不是調(diào)賬吧

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:39

你好,是的,我說的這個是重新做賬把這個做平,因為你上面一直說的是有余額的。 所以我也就一直問你,你是不是有扣回來。 如果你是想直接調(diào)整,你就把之前錯誤的分錄紅字沖減,然后按照正確的金額再做一遍就可以了。

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快賬用戶3117 追問 2023-05-26 16:01

原方向負數(shù)是嗎,就可以是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-26 16:06

你好,可以的,可以這樣子做。

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