你好 聯(lián)系項(xiàng)目地稅局,按稅局說的處理?
老師您好,我公司為建筑企業(yè),有一個(gè)跨縣項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地辦理了異地稅源登記,本月開具了銷項(xiàng)發(fā)票350萬元,在跨區(qū)交納了增值稅、附加稅及企業(yè)所得稅,我想問這些稅都可以在公司申報(bào)時(shí)抵減嗎?
老師,我們公司之前異地預(yù)繳的時(shí)候當(dāng)前納稅人是否是省外總機(jī)構(gòu)直接管理的項(xiàng)目部一直都選擇的是 “是”,也一直預(yù)繳了企業(yè)所得稅,為什么這次會(huì)提醒我不需要進(jìn)行所得稅預(yù)繳呢
老師 我公司是小型微利核定征收的建筑企業(yè),然后在項(xiàng)目所在地所有稅總都有預(yù)交稅,這個(gè)月我司有兩百多萬的企業(yè)所得稅,然后再機(jī)構(gòu)所在地一分企業(yè)所得稅都沒有繳,這兩百萬多萬為啥沒有稅
老師,建筑公司,有項(xiàng)目在異地,預(yù)繳時(shí),省外總機(jī)構(gòu)百接管理的項(xiàng)目部,需要一并征收企業(yè)所得稅;當(dāng)時(shí)選擇了否,沒有征收企業(yè)所得稅只交增值稅及附加稅,現(xiàn)在怎么辦
老師,建筑公司,有項(xiàng)目在異地,預(yù)繳時(shí), 省外總機(jī)構(gòu)百接管理的項(xiàng)目部,需要一并征 收企業(yè)所得稅:當(dāng)時(shí)選擇了否,沒有征收企業(yè) 所得稅只交增值稅及附加稅,現(xiàn)在怎么辦
老師,個(gè)體戶核定征收(包括雙核定不超過核定額)和定期定額不需要做稅務(wù)登記,也不需要報(bào)各種稅,只需要每年做個(gè)工商年報(bào)吧
你好能不能找到我報(bào)課時(shí)的專屬的老師?
老師這個(gè)資產(chǎn)是2010年買的
去年的實(shí)收資本忘記交印花稅,怎么辦?
(多選題)下列關(guān)于資源稅計(jì)稅依據(jù)的表述,正確的有( ) D.實(shí)行從量定額計(jì)征資源稅的,銷售數(shù)量包括納稅人開采或生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的實(shí)際銷售數(shù)量和自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅情形的應(yīng)稅產(chǎn)品數(shù)量。老師好,自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅的情形不是應(yīng)該先不交,等到后面環(huán)節(jié)再交嗎?比如原礦自用于選礦,是不是可以不對(duì)原礦征收資源稅,而對(duì)選礦征收資源稅呢?D選項(xiàng)如何理解呢?
你好,購入的固定資產(chǎn)家用電器可以不折舊,一次性計(jì)入成本嗎
關(guān)于同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理,下列哪些說法正確?()A.合并對(duì)價(jià)與被合并方凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額調(diào)整資本公積B.合并對(duì)價(jià)用賬面價(jià)值計(jì)量C.合并中發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益D.被合并方的資產(chǎn)和負(fù)債按合并日的公允價(jià)值計(jì)量
民間非盈利組織對(duì)外捐贈(zèng)支出做什么科目
本月開紅字發(fā)票,發(fā)票額度會(huì)變大嗎
老師這個(gè)是2010年買的