你好, 按規(guī)定,可以填寫(xiě)申報(bào)表抵減的
老師,您好,咨詢(xún)一個(gè)建筑行業(yè)的問(wèn)題哈:跨省區(qū)的建筑項(xiàng)目,可以在項(xiàng)目所在地自主辦理報(bào)稅嗎?增值稅,個(gè)稅,企稅,還是一定要預(yù)交。電子稅務(wù)局可以開(kāi)設(shè)一個(gè)《外省跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶(hù)》可以自己在公司所在地直接預(yù)申報(bào)嗎?
老師好!建筑公司本月外地預(yù)交了稅款,現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,下月初不用繳納增值稅,想問(wèn)老師外地預(yù)交的增值稅和附加稅怎么處理?可以在下次申報(bào)時(shí)填在“已交稅款”里面抵減嗎?
老師晚上好!我們公司這幾個(gè)月沒(méi)有在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅及附加稅,都是在開(kāi)票后在電子稅務(wù)局上按期申報(bào)的,公司和項(xiàng)目地同省不同市,請(qǐng)問(wèn)這樣以后有問(wèn)題嗎?因?yàn)榻裢砺?tīng)了一些會(huì)計(jì)說(shuō)不行,所以趕緊問(wèn)問(wèn)
老師您好,我公司為建筑企業(yè),有一個(gè)跨縣項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地辦理了異地稅源登記,本月開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票350萬(wàn)元,在跨區(qū)交納了增值稅、附加稅及企業(yè)所得稅,我想問(wèn)這些稅都可以在公司申報(bào)時(shí)抵減嗎?
跨區(qū)不夸市建安企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)了外管證需要預(yù)交所得稅,然后告知我個(gè)稅也是需要在異地系統(tǒng)里申報(bào),那預(yù)交的所得稅可以在公司這邊抵扣嗎?個(gè)稅在項(xiàng)目地申報(bào)以后不用回公司再次申報(bào)吧,勞務(wù)清包工,那是不是說(shuō)異地申報(bào)的個(gè)稅和公司所在地申報(bào)的個(gè)稅合并為公司當(dāng)月的總成本,異地申報(bào)系統(tǒng)里的個(gè)稅也是屬于公司當(dāng)月成本費(fèi)用嗎,
老師,餐飲業(yè)印花稅是根據(jù)營(yíng)業(yè)7額來(lái)交?還是注冊(cè)資本來(lái)交?
原材料余額是貸方,我剛接過(guò)來(lái)怎么調(diào)整
老師你好,多付計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,少付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)老師附件是什么?請(qǐng)老師能寫(xiě)一個(gè)模板好么?因?yàn)槎喔峨娰M(fèi)0.42元,少付物流費(fèi)0.38元,急急
為什么加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要放在其他收益里面呢?
考中級(jí)會(huì)計(jì),從事財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)行業(yè)的能報(bào)考嗎?能開(kāi)這個(gè)工作證明嗎? ,就是財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作證明可以嗎?
老師,收到出口貨款人民幣10萬(wàn),出口退稅和開(kāi)票跟收到美元做法一樣嗎
請(qǐng)問(wèn),2個(gè)客戶(hù)共同買(mǎi)一臺(tái)設(shè)備,平分金額,要開(kāi)2張發(fā)票,發(fā)票數(shù)量寫(xiě)0.5還是都寫(xiě)1呢
我們是小規(guī)模每個(gè)季度大概有四十萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額 前兩季度有彌補(bǔ)以前年度虧損 如果減掉以前年度虧損是達(dá)不到100萬(wàn)的 不減的話(huà)要超100萬(wàn)了就要按10%~20%了嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月繳納還是按季繳納
老師好, 建筑用石料加工企業(yè) 銷(xiāo)售石料,有材料費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入成本還是銷(xiāo)售費(fèi)用,比如總貨款10萬(wàn),材料8萬(wàn),運(yùn)費(fèi)2萬(wàn),額度比較大的運(yùn)費(fèi)?
附加稅和企業(yè)所得稅都可以抵減嗎?,具體在申報(bào)表的什么位置填列?
你好,填寫(xiě)在申報(bào)表“已交稅款”欄抵減
是在增值稅納稅人申報(bào)表表四的的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款項(xiàng)嗎?企業(yè)所得稅的怎么填?
是的,增值稅填寫(xiě)附表四 企業(yè)所得稅填寫(xiě)申報(bào)表主表“已交稅款”欄