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老師好!建筑公司本月外地預(yù)交了稅款,現(xiàn)在開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,下月初不用繳納增值稅,想問老師外地預(yù)交的增值稅和附加稅怎么處理?可以在下次申報(bào)時(shí)填在“已交稅款”里面抵減嗎?

2020-08-18 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-18 17:34

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)貸銀行存款 下個(gè)月抵減

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快賬用戶2455 追問 2020-08-18 17:50

老師,附加稅可以留以后月份抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 17:53

可以的,附加稅也可以抵減

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快賬用戶2455 追問 2020-08-18 17:55

老師,就是哪個(gè)月形成附加稅了再填寫在申報(bào)表的“已交稅款”里面是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 17:57

你好,是的哦,就是這里面的

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)貸銀行存款 下個(gè)月抵減
2020-08-18
你好 預(yù)繳的附加稅不需要填寫 填寫了預(yù)繳的增值稅 以后扣除的時(shí)候自動(dòng)抵減了附加
2020-09-02
你好,預(yù)交的增值稅在附表四本期發(fā)生額填寫
2020-05-13
你好,試下能填寫的可以
2019-12-26
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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