同學你好 填寫在預交欄預交的稅費就行了
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師好!建筑公司本月外地預交了稅款,現(xiàn)在開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,下月初不用繳納增值稅,想問老師外地預交的增值稅和附加稅怎么處理?可以在下次申報時填在“已交稅款”里面抵減嗎?
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(退)稅額”就是負數(shù)了
老師,你好!建筑公司,上月開了三個點和九個點的發(fā)票在外地預繳了部分稅款,申報增值稅時,本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額分別填什么數(shù)據(jù)?
老師你好!建筑勞務(wù)公司二月份開了發(fā)票稅款也在2月份交了,本月申報上期稅費時增值稅按開票金額申報,印花稅上月已交部分不用做納稅申報處理是嗎
請問:個人到稅務(wù)局貸開票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購買的電車很多輛,有一百多萬進項稅,老板想讓退稅,請問可行嗎
老師請教下,華億是二手房東租廠房給艾米,重租這種情況華億還要不要交其他稅費呢?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師代收代付這個扣除25個點后打給對方發(fā)票怎么開?分錄如何做呢?
老師,法人自己從公戶轉(zhuǎn)出一筆1000元的工資,我怎么做分錄
當月車間沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,車間固定資產(chǎn)提折舊科目是制造費用,還是管理費用
老師,內(nèi)賬,單位收到某公司預付貨款,電子承兌,我入賬借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款可以唄?不設(shè)預收賬款科目?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
我現(xiàn)在錄25年1月單據(jù),發(fā)現(xiàn)24年12月多計提了城建稅,地方教育費附加,少計提了企業(yè)所得稅。那24年企業(yè)所得稅年報咋整。建議怎么操作比較好也比較方便。
外地預繳的填本期發(fā)生額,那本期實際抵減稅額呢
同學你好 你是差額納稅還是啥