您好,你這樣調(diào)是做什么用?
股東借款用未分配利潤充抵,會體現(xiàn)在當(dāng)月利潤表上嗎?資產(chǎn)負(fù)債表上怎么提現(xiàn)的呀? 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款—代扣個稅
老師好,老板有家個獨(dú)是核定征收的,交完稅以后分配利潤能不能這樣寫分錄?。? 以前月份利潤分配 借:利潤分配_未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他應(yīng)收款-法人、其他應(yīng)付款-法人
老師,內(nèi)賬公司分配利潤,可以直接這樣操作嗎。 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付股利 借:利潤分配-應(yīng)付股利-A 貸:銀行存款 不使用應(yīng)付利潤,這樣可以嗎?是不是也沒有影響未分配利潤的數(shù)據(jù)。
收到分公司利潤借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤f行嗎
老師,去年的發(fā)票做到今年2月份 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款 調(diào)整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以的嘛
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對公賬戶把這個錢打給了姓“陶”這個怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個點(diǎn)的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個稅上個月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
老師 工會經(jīng)費(fèi)回?fù)? 是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 嗎
因?yàn)橐N
你的意思其他應(yīng)付款上面有余額要平掉?
你這樣做,利潤就會增多
我嘗試調(diào)整,未分配利潤最后還是負(fù)數(shù)
那正常注銷其他行付款怎么平掉
其他應(yīng)付款要計到營業(yè)外收入
那這樣有利潤,怎么辦
去弄點(diǎn)票,把利潤沖掉
弄了票,沒有現(xiàn)金支付呢
公賬上也沒有錢嗎?
沒有了,現(xiàn)在負(fù)債表只剩下其他行付款有數(shù)
現(xiàn)在還有多少利潤了?
現(xiàn)在利潤總額-6455.03 其他應(yīng)付款余額22402.73 未分配利潤–22429.07
現(xiàn)在利潤總額-6455.03 其他應(yīng)付款余額22402.73 未分配利潤–22402.73
你把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入看下還有多少未分配利潤
利潤為正數(shù)15947.7
利潤表的利潤總額為正數(shù)15947.7,負(fù)債表的未分配利潤期末余額為0
負(fù)債表的未分配利潤期末余額為0就可以了
那利潤表的利潤就要交企業(yè)所得稅和分紅所得了
現(xiàn)在是銀行賬上沒有錢,你有成本票掛到其他應(yīng)付款,沒法付,到時又要計到營業(yè)外收入,還是一樣的有利潤
這個問題是什么原因造成呢
公司是盈利的,但公司賬上沒有錢,沒法支付