這個(gè)需要并入工資總額申報(bào)個(gè)稅,不然就不能稅前扣除
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)的困難補(bǔ)助,還有年底給公司全員工發(fā)放的每人200元的慰問金需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們是工程勞務(wù)公司,一年預(yù)計(jì)要開1000萬發(fā)票,老板承包過來做的工程,然后我們公司需要發(fā)的工資一年有500萬。都是固定員工。只有有50個(gè)人,這種是報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金?還是報(bào)什么稅?還有涉及到其他的稅嗎?除了增值稅附加稅和企業(yè)所得稅。
老師,所得稅年報(bào)中,因?yàn)?022年有一些給員工發(fā)的節(jié)日500元補(bǔ)助還有春節(jié)的1000元補(bǔ)助都沒有發(fā)票,需要都調(diào)增嗎?
老師,所得稅年報(bào)時(shí),營業(yè)外收入明細(xì)里有一項(xiàng)是留工補(bǔ)助費(fèi)用,5000元,剩余都是無法支付供應(yīng)商的貨款46000,請問老師需要納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
家和食品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2022年利潤總額124萬元。2022年銷售收人情況如下:開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2900萬元,端午節(jié)發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給員工作為節(jié)日禮物,賬面價(jià)值為50萬元,企業(yè)同期不含稅銷售價(jià)格為80萬元。企業(yè)發(fā)生管理費(fèi)用110萬元(其中:業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元),發(fā)生的銷售費(fèi)用595萬元(其中:廣告費(fèi)300萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)160萬元、廣告性贊助費(fèi)50萬元),發(fā)生向金融機(jī)構(gòu)借款的財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元、非廣告性贊助費(fèi)5萬元。備注:該企業(yè)的資產(chǎn)總額、職工人數(shù)符合小型微利的企業(yè)的規(guī)定,無以前年度待彌補(bǔ)虧損及其他稅收優(yōu)惠。計(jì)算該企業(yè)2022年應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,報(bào)個(gè)稅顯示上一屬期未按6萬扣除什么意思
老師好,印花稅買賣合同,在沒有合同的情況下,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)?
老師,公司買超市購物卡給客戶,記在招待費(fèi)下,但是發(fā)票只有銷售方開出的,預(yù)付卡銷售發(fā)票,這樣可以嗎?
公司上個(gè)月購入的電腦暫估入賬,這個(gè)月退還賣家怎么做賬
老師叉車怎么放到公司名下
變更地址交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)記錄什么科目
個(gè)稅5000的扣稅標(biāo)準(zhǔn)是減了社保以后的嗎?比如5000的工資扣了社保之后是4531.那我們的標(biāo)準(zhǔn)就是4531
老師好!本來2025年第二季度是虧損的,這個(gè)月把6月份個(gè)稅更正申報(bào)了,那所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正申報(bào)?
老師,代賬給我家做的賬預(yù)付款有十幾萬,實(shí)際上根本沒有那么多,我怎么調(diào)回來?
老師麻煩問一下,老板今天給我?guī)讖堖@樣的發(fā)票,讓我給他報(bào)銷,這樣的發(fā)票我直接入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎,謝謝老師
老師,已經(jīng)報(bào)過個(gè)稅了,就是沒有發(fā)票不知道所得稅是否需要調(diào)增
這個(gè)是不需發(fā)票的哈,發(fā)放的現(xiàn)金福利