這個需要并入工資總額申報個稅,不然就不能稅前扣除
老師,工會經(jīng)費發(fā)的困難補助,還有年底給公司全員工發(fā)放的每人200元的慰問金需要繳納個人所得稅嗎?
老師,我們是工程勞務公司,一年預計要開1000萬發(fā)票,老板承包過來做的工程,然后我們公司需要發(fā)的工資一年有500萬。都是固定員工。只有有50個人,這種是報個人所得稅工資薪金?還是報什么稅?還有涉及到其他的稅嗎?除了增值稅附加稅和企業(yè)所得稅。
老師,所得稅年報中,因為2022年有一些給員工發(fā)的節(jié)日500元補助還有春節(jié)的1000元補助都沒有發(fā)票,需要都調增嗎?
老師,所得稅年報時,營業(yè)外收入明細里有一項是留工補助費用,5000元,剩余都是無法支付供應商的貨款46000,請問老師需要納稅調整嗎?怎么調整
家和食品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2022年利潤總額124萬元。2022年銷售收人情況如下:開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為2900萬元,端午節(jié)發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給員工作為節(jié)日禮物,賬面價值為50萬元,企業(yè)同期不含稅銷售價格為80萬元。企業(yè)發(fā)生管理費用110萬元(其中:業(yè)務招待費20萬元),發(fā)生的銷售費用595萬元(其中:廣告費300萬元、業(yè)務宣傳費160萬元、廣告性贊助費50萬元),發(fā)生向金融機構借款的財務費用200萬元、非廣告性贊助費5萬元。備注:該企業(yè)的資產(chǎn)總額、職工人數(shù)符合小型微利的企業(yè)的規(guī)定,無以前年度待彌補虧損及其他稅收優(yōu)惠。計算該企業(yè)2022年應交企業(yè)所得稅
老師早上好,我想問一下我們公司是苗木合作社,然后銷售出去一些苗木收到貨款了,我確認收入,然后順便是結轉成本嗎?那相應的成本應該根據(jù)什么看呢?怎么結轉呢?麻煩老師告訴我一下唄
上期美元戶余額101.3這期收美元62066.95,扣手續(xù)費美元65.03.付美元8268.95用的是月初匯率7.2008,結匯是16000結匯匯率是7.17560,收款付款結匯都做了分錄了,下一步還需要怎么調整?怎么計算出來的,老師詳細寫一下分錄
老師,請問,做電梯銷售和安裝,稅務要求電梯到達項目地,等于就是電梯到了客戶那里就要暫估收入,這個設備收入要按合同的設備價暫估收入嗎?(合同里的設備價過高占比80%安裝費占比20%,之前的定價有點問題,)暫估收入可以按自估加毛利15%算,還是必須要按合同暫估收入?
老師這里面的講義怎么打不開呢
小型微利企業(yè)給買方開票13000元,這次開票應該繳納多少企業(yè)所得稅?
我們是一般納稅人,給人家開普票,我們是不是只能開13的,那對方是不就沒有優(yōu)勢
社保申報在社保客戶端申報后還需要在電子稅務局操作嗎,之后的相關的完稅證明可以在電子稅務局出不。
老師無形資產(chǎn)這兩個都是轉讓為啥會計處理不一樣
無法提供上年度的審計報告說明
老師怎么算這個商品賣多少錢不虧本呢
老師,已經(jīng)報過個稅了,就是沒有發(fā)票不知道所得稅是否需要調增
這個是不需發(fā)票的哈,發(fā)放的現(xiàn)金福利