是更正申報補(bǔ)繳280的稅款

你好老師,今天稅局人員打電話給我公司,說我公司的19年的增值稅申報和年度余額對不上,喊我公司核對后更正申報,后我核對了,因?yàn)橛袩o票收入,所以銷項稅額和稅控盤的稅額會不一樣,還有就是稅控盤的280沒減免,是因?yàn)檫@兩個的原因引起的嗎?
老師好,我們稅控盤維護(hù)費(fèi)280,這個月申報我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報增值稅申報表4中本期實(shí)際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個表嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)我之前稅控盤維護(hù)費(fèi)的抵扣報表附件資料(四)寫錯了,導(dǎo)致期末余額還有280,但減免稅額申報明細(xì)表是正確的,這個我需要更改嗎?
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費(fèi),但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
老師,我這個月申報的時候,有了數(shù)控盤服務(wù)費(fèi)280.我填了附表4那個減免稅表,但是最后扣費(fèi)的時候,這個280怎么沒有扣掉啊
請問企業(yè)購入原木按10%抵扣進(jìn)項稅,是為什么?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個公司給的現(xiàn)金,而且每個月公司也會已工資形式補(bǔ)過來,因?yàn)楣緵]有錢之前都是跟這個公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?


好的,謝謝
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