你好,這個是購入的商品,你們單位有入庫的,需要做庫存商品,然后銷售出去,確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
如果我們商品直接做好就銷售,是不是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,那結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品?但是我們沒有做賬時候沒有用過庫存商品,這樣對嗎
請問老師,我看我會計做購入的貨物直接入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 不是要先做 借:庫存商品 貸:銀行存款 在結(jié)轉(zhuǎn)到這樣做有什么區(qū)別
請問老師,一般納稅人企業(yè),收到廠家發(fā)貨,但發(fā)票未到,是直接做借庫存商品-暫估,貸銀行存款,如貨物銷售了,就做借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,成本發(fā)票未到,那就做借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸庫存商品嗎?
老師,發(fā)貨時:借 發(fā)出商品,貸 庫存商品。 后面收到貨款:借 銀行存款,貸 主營業(yè)務(wù)收入(無票收入)。同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是:借 主營業(yè)務(wù)成本,貸 發(fā)出商品 。是這樣做嗎
你好老師 購入商品必須要先做庫存商品嗎? 還是我可以直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
我們會計我看直接入主營業(yè)務(wù)成本啊
那你當月的收入做了嗎?
我們不入庫直接就銷售,然后當月確認收入,當月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
有做主營業(yè)務(wù)收入
不入庫的可以的可以的,上面寫了。
不入庫就直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎,那如果要入庫就要先做庫存商品?
對的,是的,不需要做。
但是我們公司大多都是材料加工的發(fā)票,是不是分錄做 主營業(yè)務(wù)成本 的
你好,你們單位出材料,對方給你加工嗎?l
是的,也有時對方有材料直接加工給我們
對方給你材料 做到生產(chǎn)成本,然后生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 你給別人材料做到委托加工物資,然后確認收貨之后結(jié)轉(zhuǎn)到主頁業(yè)務(wù)成本
那我們會計不管是貨還是加工品都直接做主營業(yè)務(wù)成本,不過我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人
是的,是的,是這么做的。
那就是說我會計這樣做也是可以的對嗎
可以的,可以這么做的。
老師再問下,這兩種有什么區(qū)別嗎
一個是入庫,一個不入庫,就這個區(qū)別。