你好; 你這邊餐費(fèi)之前有幫忙對方墊付沒有 ; 看是否沖之前的科目??
老師,我想問一下,我公司,母公司投資控股旗下三家公司,這幾家公司所有的開支運(yùn)營都是由法人的私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)去來支付貨款的和費(fèi)用的,現(xiàn)在我們公司要融資,對方要求我們把,在報表實(shí)收資本上體現(xiàn)出母公司投資給過三家公司投資款,但是我們從來沒有已母公司的名義轉(zhuǎn)錢給三家公司賬戶過,都是法人私戶轉(zhuǎn)賬過去的?,F(xiàn)在母公司注冊資本1千萬,實(shí)際入賬實(shí)收資本才100萬,三家公司的實(shí)收資本都是虛的,沒有入賬過,這個要怎么分出母公司投資款給給過三家公司呀
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
公司有投資方派駐過來的人員,平時都在我們食堂用餐。由于他們在自己公司領(lǐng)了餐補(bǔ),所以按要求對方公司要把餐補(bǔ)劃給我公司,想請問下老師我們收到這筆餐補(bǔ)怎么入帳?開什么憑證給對方呢?
老師,我們公司業(yè)務(wù)員平時為了業(yè)務(wù)會有些交際應(yīng)酬和送禮等但是無法提供發(fā)票或者提供的發(fā)票無法公司做賬,所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業(yè)務(wù)補(bǔ)貼讓他們提供加油或者餐費(fèi)發(fā)票來報銷,現(xiàn)在這一塊補(bǔ)貼想重新用一種更恰當(dāng)?shù)姆绞絹斫o,請問能用什么方式來給,又不涉及個稅呢?
老師,請教一個問題,我們公司有一個部門使用全資子公司簽的合同(用于本部員工食堂費(fèi)用),去簽合同部門想把對方給我們打折優(yōu)惠的一部分,放入自己部門的kpi里面,所以他們使用的子公司簽的合同,但是對方公司給我們開具的是本部的發(fā)票,而且我們也使用本部付了幾個月的款項了,這種情況怎么補(bǔ)救?。恳?yàn)閼?yīng)該一開始就是錯的。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
沒有,我們食堂是免費(fèi)的
你好; 免費(fèi)的話; 食堂是你們 對外的還是只是你員工吃飯的地方; 才好判斷是否做收 和結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
沒有對外,只有員工吃飯
你好; 那你就 單獨(dú)做; 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 銷項稅??
那我開什么憑證給對方做帳呢
你好 ; 開發(fā)票出去或者是開收據(jù)給對方; 做無票收入? ?
我可以直接沖減職工費(fèi)利費(fèi)-食堂經(jīng)費(fèi)嗎?
你好; 這個不是員工的 ; 不可以哈;?
他們正常在我公司上班,有派駐文件。只不過是因?yàn)槟腹竟べY更高沒有把五險一金轉(zhuǎn)過來,這樣不算我們公司員工嗎?
你好; 不是你員工; 不能去沖紅哈?
那做無票收入?yún)R繳時要調(diào)增嗎
應(yīng)該是調(diào)減吧?
正常做收入就行了。 不存在調(diào)增 ;? 到時入營業(yè)收入去??
這些派駐人員的工資和五險一金是原公司發(fā)放的,有協(xié)議約定這些人的工資成本由我們公司支出。那這筆費(fèi)用怎么做帳?用什么憑證出帳呢?
你好;? ?這個這部分有發(fā)票給你們嗎 ?? 因?yàn)?不是你員工; 總的有協(xié)議i和發(fā)票的?
沒有發(fā)票,有派駐文件和工資表。另外不是我們的員工我們就不能從管理費(fèi)用-工資出帳是吧?那應(yīng)該怎么做帳呢
你好;? 那要開票哈; 對 的、 不能直接走管理費(fèi)用的;? ?