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老師,請教一個問題,我們公司有一個部門使用全資子公司簽的合同(用于本部員工食堂費用),去簽合同部門想把對方給我們打折優(yōu)惠的一部分,放入自己部門的kpi里面,所以他們使用的子公司簽的合同,但是對方公司給我們開具的是本部的發(fā)票,而且我們也使用本部付了幾個月的款項了,這種情況怎么補救啊?因為應(yīng)該一開始就是錯的。

2024-09-28 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-28 15:26

您好,就是發(fā)票金額多開了,讓供應(yīng)商把原來發(fā)票紅沖,我們也把分錄都紅沖了,這樣就調(diào)整過來了呀 再按正確的發(fā)票來做分錄

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快賬用戶8990 追問 2024-09-28 15:28

不是啊 我們用的全資子公司簽的合同,母公司付的款,對方也是開票給的母公司,這種不要緊嗎?

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快賬用戶8990 追問 2024-09-28 15:29

對方單位開的也是折扣后的金額 只是那個部門想把原價減去折扣的差算入他們的kpi

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齊紅老師 解答 2024-09-28 15:29

您好,這個好解決,把合同重簽,因為現(xiàn)在是虛開發(fā)票了,合同和發(fā)票不是同一家公司,要補救就是匹配發(fā)票去重新簽合同

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快賬用戶8990 追問 2024-09-28 15:31

但是他們實質(zhì)性確實就是服務(wù)于我們母公司,這種也不行嗎?如果這么對比的話,別的公司跟我們簽的協(xié)議,但是使用b公司轉(zhuǎn)賬,這種情況下我開票怎么開呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-28 15:35

您好,實質(zhì)性確實就是服務(wù)于我們母公司,就要以我們公司的名義簽合同 合同一定是和發(fā)票匹配的,因為涉及到虛開發(fā)票,付款可以用三方代收代付款協(xié)議來補救達到規(guī)范的

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快賬用戶8990 追問 2024-09-28 15:36

好的收到了

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齊紅老師 解答 2024-09-28 15:36

?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,就是發(fā)票金額多開了,讓供應(yīng)商把原來發(fā)票紅沖,我們也把分錄都紅沖了,這樣就調(diào)整過來了呀 再按正確的發(fā)票來做分錄
2024-09-28
同學,你好 那這個7萬,坐營業(yè)外支出
2024-11-08
你好,按照比例去分攤的,謝謝
2023-07-12
同學你好 這個可以的 你有發(fā)票就行了 2.可以
2021-04-12
你好,他給你開具發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)嗎
2022-01-21
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