你好,審計(jì)報(bào)表的數(shù)字不一致的,你是不是調(diào)整的時(shí)候做到了上年調(diào)整,不是在今年調(diào)整?
2022年度匯算清繳期間我們請審計(jì)做了部分賬目調(diào)整,但是之前2021年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)提交了,所以是不是要去變更,不然我做匯算清繳按照審計(jì)給我的報(bào)表,顯示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不符。如果我去做了變更那我今年的季度報(bào)表的要不要也做變更
老師您好,是這樣的,我們公司進(jìn)行了年度審計(jì),對我們2021年的報(bào)表進(jìn)行了調(diào)整,5月份出的報(bào)告,所以我們五月匯算清繳的時(shí)候是按照審計(jì)調(diào)整后的報(bào)表報(bào)的年報(bào)和所得稅,2022年一季度季報(bào)的時(shí)候年初數(shù)用的是審計(jì)調(diào)整前的報(bào)表,這樣的話我們2021年年報(bào)期末數(shù)和2022年期初數(shù)就不一樣了,怎么辦?
老師 公司在21年匯算清繳以后做了21年的審計(jì) 審計(jì)報(bào)表數(shù)字跟申報(bào)數(shù)字有不一樣 那今年做22年匯算清繳申報(bào)的時(shí)候是要跟上年保持一致嗎 能按審計(jì)后的數(shù)字報(bào)嗎 按審計(jì)期末期初就對不上了 正常流程是不是要按審計(jì)后的數(shù)字更正21年匯算清繳數(shù)據(jù)
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個體工商戶的會計(jì)制度嗎
注冊資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
老師,當(dāng)月員工開了好多費(fèi)用發(fā)票回來,然后當(dāng)月員工未來報(bào)銷,在稅務(wù)局上看到的發(fā)票無法確認(rèn)是誰的報(bào)銷,這樣沒法做賬呢?
這題答案是啥?答案A怎么理解?
老師你好,有一份合同,服務(wù)期是兩年,24年已經(jīng)開票和收款,沒有一次性確認(rèn)收入,進(jìn)了合同負(fù)債分期確認(rèn)收入,這個做年度匯算清繳需要做納稅調(diào)增嗎
老師,我們公司開超市,然后盤點(diǎn)了需要出具盤點(diǎn)報(bào)表,報(bào)表需要說明盤點(diǎn)盈虧的原因,這個報(bào)表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計(jì)準(zhǔn)則?懂的老師來詳細(xì)說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財(cái)務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
審計(jì)調(diào)整的是21年當(dāng)年 但是那會兒匯算清繳已經(jīng)做完了 過了申報(bào)期
那你就不要修改2021年了,你應(yīng)該在2022年以前年度損益調(diào)整來做。
財(cái)務(wù)報(bào)表 四季度和年報(bào)是一樣填寫的。
老師 做以前年度損益調(diào)整 是不是還是要調(diào)整到未分配利潤去 也就是說數(shù)字還是跟去年末保持一致 今年的未分配利潤調(diào)整
好,以前年度損益調(diào)整,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
影響的是當(dāng)年的,它不影響上一年的。