你好,稅務局要求你們補企業(yè)所得稅了嗎?
老師,2021年入賬的費用,發(fā)票在2022年匯算清繳之后的6月收到,申報2021企業(yè)所得稅時,做納稅調(diào)增這筆費用。那2022年收到發(fā)票是不是要追補申報企業(yè)所得稅呢?分錄該怎么做呢?
你好老師我想請問一下今天收到市場監(jiān)管局的提示,我企業(yè)的年報還沒有報送,然后我打開自然人稅務它顯示2021年度企業(yè)所得稅匯繳申報未辦理,然后我再打開電子稅務局查看企業(yè)所得稅年報申報狀態(tài)顯示已申報但未完稅,這個應該怎么解決
老師,你好!上個月我們公司稅務稽查調(diào)增去年的收入,補繳了增值稅,企業(yè)所得稅,滯納金。這月我需要怎么做賬,怎么報稅呢?
老師,做完2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時有調(diào)增,所以需要補交稅款,請問需要將補交的所得稅反結(jié)帳在12月補提所得稅,然后重出2022年報表并在稅局端作廢報表重傳嗎?如果不是那應該怎么處理?
老師,前幾天稅局對我公司稽查。然后2020-2021年的收入都有增加補稅申報,那么補稅清楚以后這個企業(yè)所得稅應該要怎么辦呢?
進項票被紅沖,進項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質(zhì)接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
是的,已經(jīng)自查自糾補稅清楚了
他是怎么要求的,要求修改之前的年報還是都不到這個月,如果都不到這個月的話,你可以在今年的匯算清繳納稅調(diào)整的。
之前的年報不修改的話,做2022年度的匯算清繳的彌補以前年度虧損的數(shù)不是不對了嗎
好,你在今年納稅調(diào)增不就可以了,增加了你的利潤。
意思我做2022年度的匯算清繳時候,調(diào)增數(shù)是2020.2021補繳稅款的這個數(shù),對吧
是你補的收入的那個金額。不含稅的。
好的,知道了。謝謝老師。像這樣稅局要求自查自糾,我們?nèi)鐚嵮a稅申報了,他們不會再糾查了吧
對的,是的,不會再查的。