同學你好 這個可以的 但是你要調(diào)增
匯算清繳有退稅,可以不申請嗎
老師匯算清繳需要退稅1000多,可以不申請退稅嗎?
老師匯算清繳申報需要退稅1000多,可以不申請退稅嗎?
老師,您好,我想問下,個稅匯算清繳以后,可以申請退稅,如果選擇不退稅,明天個稅匯算如果需要繳納稅款,可以進行抵減嗎
老師,我們企業(yè)匯算清繳報表是需要退稅的,但是我們企業(yè)不申請退稅可以嗎
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
在2023年里匯算的時候調(diào)嗎?
同學你好 對的 是這樣的
那2024年報23年的調(diào)是吧老師
同學你好 不是的 2022年的匯算清繳之前就要調(diào)
那老師具體在幾月份調(diào)?怎么調(diào)?
你匯算清繳之前調(diào)整就可以
直接報表調(diào)整 不需要申報是吧?
同學你好 這個要申報的 調(diào)整之后申報
老師就是匯算申報出來要退稅的,還怎么調(diào)?更改申報表嗎?