您好,對(duì)的,這種是開(kāi)免稅發(fā)票的,不需要填寫(xiě)的了
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說(shuō)要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過(guò),但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
出口技術(shù)服務(wù),在國(guó)稅局----出口退稅管理-----免抵退稅申報(bào)---跨境應(yīng)稅行為免抵退稅申報(bào)明細(xì)表采集,出口發(fā)票開(kāi)具日期和出口發(fā)票號(hào)碼應(yīng)該填寫(xiě)普票的還是形式發(fā)票的?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)生出口設(shè)計(jì)服務(wù),是不是要開(kāi)具免稅發(fā)票?還需要在電子稅務(wù)局上面做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)向境外(香港、臺(tái)灣)提供研發(fā)服務(wù),可以免增值稅吧?我要在電子稅務(wù)局備案,是從稅收減免-跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告這里嗎?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師,軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)跨境免稅一定要做技術(shù)合同登記證書(shū)嗎?還是電子稅務(wù)局備案就行了?
老師有沒(méi)有農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)深加工再銷(xiāo)售的制造業(yè)實(shí)操課程。
老師,第四題的第一問(wèn),是不是應(yīng)當(dāng)實(shí)施函證,答案顯示此做法正確
就是中級(jí)會(huì)計(jì)精講課也聽(tīng)了,然后復(fù)習(xí)了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習(xí)完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時(shí)間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來(lái)?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問(wèn),這個(gè)對(duì)么,這個(gè)事項(xiàng)未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)說(shuō)明,這個(gè)是影響意見(jiàn)的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開(kāi)建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬(wàn),開(kāi)3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢(qián)讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開(kāi)建筑服務(wù)票,別人要求專票,開(kāi)3%,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢(qián)讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
老師,第十三題,其他事務(wù)所的組成部分底稿,也應(yīng)納入自己底稿范圍么?
公司承辦活動(dòng),將自營(yíng)的游泳抵用券作為獎(jiǎng)品免費(fèi)發(fā)放;作為員工業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)免費(fèi)發(fā)放游泳抵用券;銷(xiāo)售健身卡的時(shí)候做活動(dòng)贈(zèng)送游泳抵用券。以上3種情況在發(fā)放和使用的時(shí)候應(yīng)該如何記賬
公司社保賬戶如何開(kāi)通
但是我之前也開(kāi)的免稅服務(wù),稅局說(shuō)我沒(méi)有做出口備案,要求我補(bǔ)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,我就不知道現(xiàn)在我做了出口備案后,這個(gè)報(bào)告還用不用填
你如果備案以后的話,侯不需要填寫(xiě)的了