 
                            您好,對(duì)的,這種是開(kāi)免稅發(fā)票的,不需要填寫(xiě)的了

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱(chēng)選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說(shuō)要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過(guò),但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
出口技術(shù)服務(wù),在國(guó)稅局----出口退稅管理-----免抵退稅申報(bào)---跨境應(yīng)稅行為免抵退稅申報(bào)明細(xì)表采集,出口發(fā)票開(kāi)具日期和出口發(fā)票號(hào)碼應(yīng)該填寫(xiě)普票的還是形式發(fā)票的?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)生出口設(shè)計(jì)服務(wù),是不是要開(kāi)具免稅發(fā)票?還需要在電子稅務(wù)局上面做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)向境外(香港、臺(tái)灣)提供研發(fā)服務(wù),可以免增值稅吧?我要在電子稅務(wù)局備案,是從稅收減免-跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告這里嗎?謝謝。
我公司和境外一家企業(yè)簽訂了合同,需要去境外提供設(shè)備維修服務(wù),現(xiàn)在還未出境,境外公司要打預(yù)付款,讓開(kāi)具發(fā)票,已經(jīng)在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)了“跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告”,請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)具發(fā)票給境外企業(yè)?企業(yè)所得稅是否正常和境內(nèi)其他業(yè)務(wù)一起核算,可享受小微企業(yè)政策
 
                采購(gòu)和銷(xiāo)售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南??!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類(lèi)要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下
工資每月5000,怎么讓我交個(gè)稅呢,別的公司沒(méi)報(bào)工資
老師我先請(qǐng)教一個(gè)防腐保溫的合同問(wèn)題,合同沒(méi)標(biāo)注甲供材,單但標(biāo)注著(動(dòng)力)電費(fèi)甲方從工程款中扣除和開(kāi)3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,能否認(rèn)定甲供材。
個(gè)體戶(hù)小規(guī)模一般納稅人如何做增值稅附加稅企業(yè)所得稅的申報(bào)?
老師個(gè)人出租房屋住房或者商鋪給公司。公司免租房印花稅嗎?
老師好! 貿(mào)易出口退稅企業(yè),除采購(gòu)商品在出口免退進(jìn)行勾選,其他費(fèi)用專(zhuān)票如何做處理?需要認(rèn)證轉(zhuǎn)出,還是直接不抵扣處理?


但是我之前也開(kāi)的免稅服務(wù),稅局說(shuō)我沒(méi)有做出口備案,要求我補(bǔ)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,我就不知道現(xiàn)在我做了出口備案后,這個(gè)報(bào)告還用不用填
你如果備案以后的話,侯不需要填寫(xiě)的了