您好,這個(gè)是屬于普票的就可以
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),上個(gè)月第一次出口,我們這邊稅務(wù)局說(shuō)不用開(kāi)稅務(wù)發(fā)票,只需要給客戶開(kāi)形式發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,是在附表一免抵退稅未開(kāi)具發(fā)票欄填寫嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),沒(méi)有發(fā)票,只有自己編制的形式商業(yè)發(fā)票,出口發(fā)票號(hào)填寫什么?商品代碼是附件報(bào)關(guān)單中的哪個(gè)數(shù)?還有出口日期是否填寫報(bào)關(guān)單申報(bào)日期?征稅率和退稅率是多少?
我們現(xiàn)在申報(bào)的外貿(mào)企業(yè)為什么沒(méi)在進(jìn)出口退稅系統(tǒng),填寫進(jìn)出口發(fā)票明細(xì)表 ,都是直接在電子稅務(wù)局填報(bào)的發(fā)票和進(jìn)出口明細(xì)表 ,然后等稅務(wù)局審核 剛才聽(tīng)的是先在進(jìn)出口退稅系統(tǒng)填報(bào) 然后再到電子稅務(wù)局 問(wèn)題出在哪呢?[抱拳]
老師,出口貨物開(kāi)的形式發(fā)票,未開(kāi)其他發(fā)票,我在申報(bào)增值稅時(shí)我填在免抵退稅欄,是開(kāi)具其他發(fā)票列還是未開(kāi)具發(fā)票列
出口貿(mào)易公司,出口日期是上月,但不夠發(fā)票所以沒(méi)有及時(shí)開(kāi)出。申報(bào)增值稅時(shí),已開(kāi)票銷售額會(huì)自動(dòng)在免稅銷售額自動(dòng)帶出。那未開(kāi)票銷售額,應(yīng)該在增值稅表(三)免抵退稅欄填寫?還是在(四)免稅欄填寫呢?
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報(bào)時(shí)候單位實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
老師,出口技術(shù)服務(wù)普票稅率 開(kāi)免稅還是0稅率?
這個(gè)是屬于0稅率的和這個(gè)