你好,生產(chǎn)出口企業(yè)要自己開普票再退稅. 商品編碼在報(bào)關(guān)單商品編號那里 出口日期填實(shí)際出口日期 征退稅率系統(tǒng)自帶
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),沒有發(fā)票,只有自己編制的形式商業(yè)發(fā)票,出口發(fā)票號填寫什么?商品代碼是附件報(bào)關(guān)單中的哪個數(shù)?還有出口日期是否填寫報(bào)關(guān)單申報(bào)日期?征稅率和退稅率是多少?
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),出口時(shí),報(bào)關(guān)單上十幾個商品,有一個不是自產(chǎn)的,是外購的,去年出口發(fā)票已經(jīng)開了,但沒申請退稅,現(xiàn)在該怎么處理?
我現(xiàn)在在做出口退稅申報(bào),純外貿(mào)企業(yè),出口明細(xì)申報(bào)的時(shí)候是不是填寫帶星號的就可以了,我看出口報(bào)關(guān)單號碼沒有標(biāo)星號,這個就不用填了吧?出口發(fā)票號是從哪里找,我沒給外國客戶開票
生產(chǎn)型企業(yè),自查了一批實(shí)木復(fù)合地板,然后出口了,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候有個比對提示:出口應(yīng)征稅貨物風(fēng)險(xiǎn)比對監(jiān)控(一般納稅人):不適用出口退(免)稅政策報(bào)關(guān)單金額(15944),操作建議本期正常開具帶稅率發(fā)票銷售額(201811.63),申報(bào)應(yīng)征稅銷(201811.63)。建議核對本期出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),對出口0稅率或出口未備室數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,按規(guī)定申報(bào)應(yīng)征稅貨物銷售額。請問這個什么意思?
本月剛接手生產(chǎn)型出口企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù),目前存在以下疑問:1.為了盡快完成納稅申報(bào),出口額按照出口的制式發(fā)票進(jìn)行核算,匯率按照10月1日當(dāng)天的匯率,沒有內(nèi)銷,是否可以按照折算的金額直接填免抵退銷售額?2.退稅是否需要每月申報(bào)一次,退稅申報(bào)期限最晚可以截止到什么時(shí)間?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
生產(chǎn)番茄醬出口的企業(yè) 業(yè)務(wù)代碼是否選擇 備案清單退稅選項(xiàng)?
你這是不是免抵退稅,業(yè)務(wù)代碼沒有的
是免抵退稅 沒有業(yè)務(wù)代碼么?
你好,那里不填,為空
出口退稅的商品出庫金額 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就是按報(bào)關(guān)單上的單價(jià)么? 也就是合同金額 含稅離岸價(jià)格么? 借 應(yīng)收 貸主營收入 不寫銷項(xiàng)稅?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本按你的實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn),報(bào)關(guān)單是確認(rèn)收入的
出口退稅和內(nèi)銷區(qū)別就是 最后收入確認(rèn)一個含稅金額一個不含稅金額+銷項(xiàng)稅么?
你好,是的,出口沒有銷項(xiàng)稅