同學(xué)你好 那你不能申請退稅了呀 都不一致
國外客戶打款到一達(dá)通(只是我司的部分貨款),出貨時(shí)國外客戶要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報(bào)關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發(fā)票給到包包,請問這樣操作是否合法,財(cái)務(wù)上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達(dá)通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財(cái)務(wù)上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達(dá)通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點(diǎn)多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
四、業(yè)務(wù)題1.某增值稅一般納稅人以管材制造為主業(yè),某年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)外購一批原料(已入庫),取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款100萬元、稅款13萬元;貨款已通過銀行存款支付。(2)上月購進(jìn)的一批貨物因質(zhì)量問題本月全部退貨,取得紅字專用發(fā)票并收到價(jià)稅合計(jì)的退貨款48萬元。(3)受托加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,收取加工費(fèi)(不含稅)20萬元并收回代委托方繳納的消費(fèi)稅2萬元。(4)銷售自產(chǎn)貨物,增值稅專用發(fā)票上注明貨款300萬元,并隨同收取包裝物租金5萬元和押金8萬元(押金期限為6個(gè)月)??铐?xiàng)已存入銀行。(5)外購原材料(貨已入庫,款項(xiàng)已存入銀行),取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.17萬元;委托某企業(yè)制作一批禮品,取得增值稅專用發(fā)票注明制作費(fèi)3萬元,在當(dāng)月銷售貨物時(shí)以贈送方式送出60%。(6)從某汽配零售店處購進(jìn)小汽車零配件一批,并取得當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)代開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬元,貨已驗(yàn)收入庫。(相關(guān)增值稅專用發(fā)票均通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并按規(guī)定期限申請抵扣)要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編寫會計(jì)分錄。
某外貿(mào)公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內(nèi)購進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)100萬元,增值稅13萬元。報(bào)關(guān)出口價(jià)格按當(dāng)日匯率計(jì)算,折合人民幣120萬元。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的增值稅和消費(fèi)稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費(fèi)稅率10%。要求:①計(jì)算公司應(yīng)退還的增值稅,②計(jì)算公司應(yīng)退還的消費(fèi)稅,③對上述退稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理。 100*13%,100*10%對嗎 會計(jì)分錄:申請?jiān)鲋刀愅硕悤r(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅),申請消費(fèi)稅退稅時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:主營業(yè)務(wù)成本,收到出口退稅款時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 這樣寫對嗎
關(guān)于出口銷售的問題請教一下老師,謝謝 1)出口銷售發(fā)生明傭(合同寫原價(jià),商業(yè)發(fā)票注明2%傭金),傭金直接從貨款中扣掉再打過來,這樣導(dǎo)致報(bào)關(guān)出口跟實(shí)際收款金額不一樣,請問怎么處理 2)出口貨物給外商客戶,外商自行買標(biāo)簽紙貼,這些費(fèi)用也直接在貨款中扣除,請問我們在稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
出口貨物報(bào)關(guān)價(jià)100萬,但是國外客戶收到貨物扣除損耗率囯外清關(guān)費(fèi)用5萬,國內(nèi)申請退稅稅務(wù)發(fā)票必須和報(bào)關(guān)單合同金額一致,請問少收的5萬會計(jì)分錄怎么處理?謝謝!
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶,開進(jìn)來1%的普票,這個(gè)怎么是1%
老師,請教下,企業(yè)所得稅申報(bào)表上的營業(yè)收入和利潤表上的營業(yè)收入金額一致,為什么增值稅申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)銷售額合計(jì)不等于營業(yè)收入金額?申報(bào)表上的銷售額不就是營業(yè)收入金額嗎?
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實(shí)際庫存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實(shí)際盤點(diǎn)的材料入賬嗎? 有什么注意事項(xiàng)?需要補(bǔ)稅嗎? 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報(bào)了
私立學(xué)校 工資問題 老師 食堂員工 宿管門衛(wèi) 分別記入什么明細(xì)科目
老師好,請問實(shí)操課程一年沒聽完,后面還能聽嗎
快帳創(chuàng)建那,是需要填寫現(xiàn)在單位的嗎?納稅那,小學(xué)填小規(guī)模還是一般[疑問]我在手機(jī)上看的,家里沒有電腦呢
公司是小規(guī)模納稅人,成立之后一張票都沒開,但是對公戶收了金融機(jī)構(gòu)的100萬.馬上又轉(zhuǎn)給個(gè)人了,這筆款是個(gè)人的貸款,做注銷的時(shí)候稅務(wù)說這個(gè)款要么是收入,要么轉(zhuǎn)給個(gè)人要補(bǔ)個(gè)稅,請問如何處理可以快速注銷公司
沒有解決到問題
少收的五萬還是掛應(yīng)收賬款
怎么會掛應(yīng)收賬款呢,扣除的5萬是費(fèi)用了,還是不能解決到問題
這五萬你有發(fā)票嗎 有發(fā)票的時(shí)候才計(jì)入費(fèi)用
沒有發(fā)票,只有國外補(bǔ)充協(xié)議
只是收款會因?yàn)橘M(fèi)用少收了5萬
同學(xué)你好 那這個(gè)費(fèi)用也要有形式發(fā)票 計(jì)入u銷售費(fèi)用