你好,扣傭金形成的,需要在賬務(wù)上做沖減出口收入處理。出口申報(bào)需要虛擬一個(gè)發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單號(hào),按照即時(shí)匯率做負(fù)數(shù)申報(bào)
某汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)境內(nèi)采購(gòu)原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額100萬(wàn)元;支付水電費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額50萬(wàn)元,其中職工浴室使用5%。 (2)進(jìn)口一批生產(chǎn)轎車用的發(fā)動(dòng)機(jī),關(guān)稅完稅價(jià)折合人民幣300萬(wàn)元,取得關(guān)稅完稅憑證和 進(jìn)口貨物增值稅專用繳款書。(關(guān)稅稅率為20%) (3)采用分期收款方式銷售200輛中輕型商用客車,不含稅銷售額共計(jì)3600萬(wàn)元,合同規(guī)定本月收款50%,其余款項(xiàng)下月收回。由于購(gòu)貨方資金緊張,本月實(shí)際收到1500萬(wàn)元。 (4)提供汽車修理勞務(wù),取得含稅收入45.2萬(wàn)元;對(duì)外提供汽車經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),取得含稅收入15.82萬(wàn)元;將企業(yè)的外墻廣告位出租,取得含稅收入32.7萬(wàn)元。 上述業(yè)務(wù)取得的增值稅扣稅憑證均已在當(dāng)月認(rèn)證并抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。上期留抵稅額為10萬(wàn)元。 請(qǐng)根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題: 該企業(yè)5月份可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是 該企業(yè)5月份銷項(xiàng)稅額是 該企業(yè)5月份應(yīng)納增值稅稅額是
關(guān)于出口銷售的問(wèn)題請(qǐng)教一下老師,謝謝 1)出口銷售發(fā)生明傭(合同寫原價(jià),商業(yè)發(fā)票注明2%傭金),傭金直接從貨款中扣掉再打過(guò)來(lái),這樣導(dǎo)致報(bào)關(guān)出口跟實(shí)際收款金額不一樣,請(qǐng)問(wèn)怎么處理 2)出口貨物給外商客戶,外商自行買標(biāo)簽紙貼,這些費(fèi)用也直接在貨款中扣除,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)诙悇?wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
11.如何利用消費(fèi)稅稅率的特點(diǎn)對(duì)消費(fèi)稅進(jìn)行籌劃?12.簡(jiǎn)述進(jìn)口貨物完稅價(jià)格的納稅籌劃思路。13.如何利用關(guān)稅納稅時(shí)間進(jìn)行稅收籌劃?練習(xí)題工:就一般的稅人企業(yè)原來(lái)與客戶簽訂合同金額為10萬(wàn)元,付款期限為30天,5方可在20天兩什款。將給于對(duì)方2%的折扣,即2000元。諧問(wèn)該納稅人應(yīng)如何進(jìn)行籌劃?,集苦瓜茶廣系增值稅小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。該苦瓜茶廠為了在該葉市場(chǎng)上打開(kāi)銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協(xié)商,委托茶葉店(以下簡(jiǎn)稱茶莊銷苦瓜茶。在浴談中,他們過(guò)到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適用增值稅及9%。由于苦瓜茶廠為小規(guī)模納稅人,不能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,這樣,苦瓜茶廠臺(tái)稅稅負(fù)將達(dá)到9%?,F(xiàn)在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案工:苦瓜茶廠以每市斤250元的價(jià)格(含稅)委托茶莊代銷,茶莊再以400元的價(jià)格(含稅,對(duì)外銷售,其差價(jià)作為代銷手續(xù)費(fèi)。(預(yù)計(jì)每年銷售1000斤芒方案口:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍按價(jià)差400=(1+9%)=1000×250=116972.48(元)作為租賃費(fèi)支付給茶莊。試分、練習(xí)題不一敗利份人企業(yè)京米與各廠金以百13的一方可在20天內(nèi)付款,將給子對(duì)方2%的折扣,即2000元。請(qǐng)問(wèn)該納稅人應(yīng)籌劃?三系普瓜茶廠系特值我小規(guī)校特稅人,道用征收率為3%。該苦瓜茶廠葉市場(chǎng)上打開(kāi)銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協(xié)商,委托茶葉店(以銷苦瓜茶。在洽談中,他們遇到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適廣9%。由于苦瓜茶廠為小規(guī)模納稅人,不能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,這樣,克稅稅負(fù)將達(dá)到9%?,F(xiàn)在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案1:苦瓜茶廠以每市斤250元的價(jià)格(含稅〉委托茶莊代銷,青400元的價(jià)格(含稅)對(duì)外銷售,其差價(jià)作為代銷手續(xù)費(fèi)。(預(yù)計(jì)每年銷售方案I:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍400=¢1+9%-1000×250=116972.48(元)作為租賃費(fèi)支付給茶莊。試分析上述兩種方案對(duì)茶廠和茶莊收益的影響。3.某牛奶公司是增值稅一般納稅人,該公司的進(jìn)項(xiàng)稅額主要包括兩農(nóng)民個(gè)人收購(gòu)草料,可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,二是公司水電費(fèi)和修理費(fèi)定可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。與銷項(xiàng)稅額相比,這兩部分進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)額較小,致負(fù)較高。為了減經(jīng)稅負(fù),公司采取了籌劃方案:將整個(gè)生產(chǎn)流程分成飼養(yǎng)工廠,飼養(yǎng)場(chǎng)和牛奶加干場(chǎng)均寶行油與這做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒(méi)進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個(gè)公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
好的,那第二點(diǎn)呢?應(yīng)該怎么處理? 2)出口貨物給外商客戶,外商自行買標(biāo)簽紙貼,這些費(fèi)用也直接在貨款中扣除,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)诙悇?wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
2.外商自行買標(biāo)簽紙貼,這些費(fèi)用也直接在貨款中扣除,放銷售費(fèi)用中
這部分物料是外商客戶直接從國(guó)外采購(gòu),然后從貨款里扣除的,沒(méi)有發(fā)票的喔
是的,無(wú)票才對(duì)的嘛。
那我做憑證時(shí)候直接借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款嗎???另外這個(gè)費(fèi)用我們不用另外代扣代繳吧?因?yàn)楫a(chǎn)品是完全在國(guó)外發(fā)生的。還是我們有什么需要注意的?
是的,做費(fèi)用就是了,不用別的,本來(lái)是銀行存款外幣戶支付了,對(duì)抵了,