您好,借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行 營業(yè)外支出(倒擠金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 1.壞了直接扔了就沒有銀行這個科目 2.當(dāng)廢品賣了有銀行這個科目
老師,公司里的打印機(jī)有做了固定資產(chǎn),后來壞了沒用也沒報廢買,請問以后處理有兩種情況分別怎么處理 1.壞了直接扔了 2.當(dāng)廢品賣了
老師,公司里的打印機(jī)有做了固定資產(chǎn),后來壞了沒用也沒報廢買,請問以后處理有兩種情況分別怎么處理 1.壞了直接扔了 2.當(dāng)廢品賣了 直接扔了: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這營業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎?不需要繳納增值稅吧
老師,公司里的打印機(jī)有做了固定資產(chǎn)(累計折舊完了,殘值設(shè)為0)后來壞了沒用也沒報廢買,請問以后處理有兩種情況分別怎么處理 1.壞了直接扔了 2.當(dāng)廢品賣了
老師,公司2017年成立,當(dāng)時買的固定資產(chǎn)都沒有發(fā)票,作為實(shí)收資本入賬了,但是會計這些年都沒有計提折舊,因?yàn)闆]有發(fā)票,導(dǎo)致賬面固定資產(chǎn)金額特別大,關(guān)鍵好多固定資產(chǎn)已經(jīng)處理了,或者報廢了,處理的和報廢的也沒入賬,老師這種情況怎么處理?
老師,公司2017年成立,當(dāng)時買的固定資產(chǎn)都沒有發(fā)票,作為實(shí)收資本入賬了,但是會計這些年都沒有計提折舊,因?yàn)闆]有發(fā)票,導(dǎo)致賬面固定資產(chǎn)金額特別大,關(guān)鍵好多固定資產(chǎn)已經(jīng)處理了,或者報廢了,處理的和報廢的也沒入賬,老師這種情況怎么處理?
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過哪個科目進(jìn)行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報呢?
老師好,如果利潤彌補(bǔ)完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%