您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題!
.已知某企業(yè)2000年5月上旬某產(chǎn)品的實(shí)際產(chǎn)量為500件,實(shí)際耗用某直接材料4500公斤,該材料的實(shí)際單價(jià)為每公斤110元。單位產(chǎn)品耗用該材料的標(biāo)準(zhǔn)成本為每件1000元,材料消耗定額為每件10公斤。要求: (1)計(jì)算該材料的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格; (2)計(jì)算直接材料成本差異(分別計(jì)算總差異及用量差異和價(jià)格差異),并注明各項(xiàng)差異是有利差異還是不利差異
已知某企業(yè)2000年5月上旬某產(chǎn)品的實(shí)際產(chǎn)量為500件,實(shí)際耗用某直接材料4500公斤,該材料的實(shí)際單價(jià)為每公斤110元。單位產(chǎn)品耗用該材料的標(biāo)準(zhǔn)成本為每件1000元,材料消耗定額為每件10公斤。要求:?(1)計(jì)算該材料的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格;?(2)計(jì)算直接材料成本差異(分別計(jì)算總差異及用量差異和價(jià)格差異),并注明各項(xiàng)差異是有利差異還是不利差異。?
康佳家具廠本月共生產(chǎn)某種實(shí)木柜子400套,實(shí)際耗用木料850方,實(shí)際成本100000元。已知該廠每套這種柜子的標(biāo)準(zhǔn)用量為2方,每方木料標(biāo)準(zhǔn)成本100元。要求:(1)計(jì)算每套柜子的標(biāo)準(zhǔn)成本;(2)計(jì)算該廠本月生產(chǎn)實(shí)木柜子的材料成本差異,并指出是有利差異還是不理差異; (3)將總差異進(jìn)一步分解為價(jià)格差異和數(shù)量差異,并指出是有利差異還是不理差異; (4)分析產(chǎn)生差異的原因可能有哪些?
康佳家具廠本月共生產(chǎn)某種實(shí)木柜子400套,實(shí)際耗用木料850方,實(shí)際成本100000元。已知該廠每套這種柜子的標(biāo)準(zhǔn)用量為2方,每方木料標(biāo)準(zhǔn)成本100元。要求:(1)計(jì)算每套柜子的標(biāo)準(zhǔn)成本;(2)計(jì)算該廠本月生產(chǎn)實(shí)木柜子的材料成本差異,并指出是有利差異還是不理差異; (3)將總差異進(jìn)一步分解為價(jià)格差異和數(shù)量差異,并指出是有利差異還是不理差異; (4)分析產(chǎn)生差異的原因可能有哪些? 不會(huì)的不要接,否則差評(píng)
康佳家具廠本月共生產(chǎn)某種實(shí)木柜子400套,實(shí)際耗用木料850方,實(shí)際成本100000元。已知該廠每套這種柜子的標(biāo)準(zhǔn)用量為2方,每方木料標(biāo)準(zhǔn)成本100元。要求:(1)計(jì)算每套柜子的標(biāo)準(zhǔn)成本;(2)計(jì)算該廠本月生產(chǎn)實(shí)木柜子的材料成本差異,并指出是有利差異還是不理差異; (3)將總差異進(jìn)一步分解為價(jià)格差異和數(shù)量差異,并指出是有利差異還是不理差異; (4)分析產(chǎn)生差異的原因可能有哪些? 不會(huì)的不要接,否則差評(píng)
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?