。用于福利這個分錄是對的。。但是咱還應(yīng)該做一個收到退款的費用。
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸其他應(yīng)付款,因為我們是制造業(yè),我們涉及分?jǐn)?,分?jǐn)偢@M時我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費,可是我們有時發(fā)票當(dāng)月沒到,我悶當(dāng)月要分?jǐn)偢@M需要計提,計提我們應(yīng)該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
員工租房自己住,公司先把一整年的租金付給房東,進(jìn)了職工福利,原來會計分錄是借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費800 預(yù)付賬款8800 貸:銀行存款9600 借:管理費用-職工福利費800 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費800 公司當(dāng)月從職工工資扣了9600,打算進(jìn)入職工個人工資,然后按月付職工800,這個怎么做賬呢 ?
公司收到的退個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,(收到的時候未算收入沒交增值稅),現(xiàn)在用于員工福利,這個怎么入賬呢,分錄怎么寫呢,我本來預(yù)想的是: 借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款 但是沒有對應(yīng)的發(fā)票入賬職工福利費呀,還是分錄就是有問題的,正確的應(yīng)該怎么做?
老師,員工食堂餐費付給食堂公司,對方開票,我計入職工福利費,借:管理費用--福利費 800貸:應(yīng)付職工薪酬800,同時借:應(yīng)付職工薪酬800 貸:銀行存款800,但是后來收員工的餐費,收了200,收的這200從員工工資中扣除,那怎么沖這個福利費???怎么寫分錄???
有筆分錄直接是 借:管理費用, 貸:銀行存款 ,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬。但正確是 計提時,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。請問這是違背了什么準(zhǔn)則,還是是屬于賬務(wù)處理不正確,要怎么表述這個分錄的錯誤呀
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算?
一般納稅人報廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計提在施工成本里面,個稅已經(jīng)申報了,并沒有計入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
現(xiàn)金福利不需要發(fā)票的。