取得發(fā)票時做賬沒呢?怎么做的?
關(guān)于待認(rèn)證進項稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個月嗎,本月我是進項大于銷項,我入賬了 沒有發(fā)票平臺認(rèn)證
老師您好,月末進項稅額大于銷項稅額時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師您好,這個月進項大于銷項,由于進項發(fā)票金額大,開在了一張發(fā)票上,所以勾選認(rèn)證了后進項大于銷項怎么做分錄?
老師您好!我上個月進項稅額大于銷項稅額,我認(rèn)證發(fā)票的時候需不需要做賬!
老師你好,上個月入賬待認(rèn)證進項稅額,這個月不認(rèn)證了需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬呢
老師您好,一般納稅人企業(yè)所得稅稅率分別是多少,如果是高新企業(yè)呢
公司付出去的分紅怎么做賬
出口退稅,銷項發(fā)票最遲什么時候開具
老師,請問不管一般納稅人還是小規(guī)模,開具的普票,都是按照不含稅金額確定收入嗎?
老師您好 我想問下 公司沒有實繳 轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交個人所得稅嗎 怎么交
已確認(rèn)攤銷及折舊年限的資產(chǎn),如果需要調(diào)整年限一般什么時候可以調(diào)整?
老師,實務(wù)中是誰來計算研發(fā)工時的,具體是如何計算研發(fā)工時的?
老師我們公司商貿(mào)企業(yè)開出去了8000發(fā)票,老板現(xiàn)在要開進來8000發(fā)票,因為錢已經(jīng)打給對方了,這種情況怎么開不會虧
老師您好!發(fā)放工資的時候代扣的個稅在現(xiàn)金流里體現(xiàn)的是工資還是稅費呢
老師,出口貨物是不存在庫存的嗎,內(nèi)銷才有是嗎
我現(xiàn)在就是在做上個月的賬,以前沒做過賬,不知道銷項進項要怎么做賬
借:成本費用/存貨等科目 ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款
這個分錄是做了的,然后銷項做的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
是的,就是那樣做的哈
月末的時候像發(fā)票勾選需不需要做賬?
是確定要勾選認(rèn)證才做進項
上個月的進項我已經(jīng)勾選了,要怎么做賬
沒有勾選的計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項,勾選的當(dāng)月轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
分錄要怎么做呢?
借:成本費用/存貨等科目 ? ?應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項 貸:應(yīng)付賬款
老師可能我描述問題不對,我是這個月的進項大于銷項我不知道要做哪些分錄
這個月的進項大于銷項不需要做分錄
那怎么提現(xiàn)留抵稅額
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
好的,謝謝老師
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