你好;? 沖突了。 有其他用戶在用這個(gè)模塊; 你去系統(tǒng)設(shè)置里面 去剔除這個(gè)用戶 ;在操作? ?
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開(kāi)2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過(guò)不了賬,提示本會(huì)計(jì)期間沒(méi)有要過(guò)賬的憑證,請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作才能過(guò)12月份的賬?
老師,晚上好!請(qǐng)問(wèn)我做完一個(gè)月的憑證后過(guò)賬時(shí)提示“憑證過(guò)賬后不允許反過(guò)賬”。我過(guò)賬后發(fā)現(xiàn)有筆做錯(cuò)了,想反過(guò)賬就不能反過(guò)賬了,是怎么回事呢?我選的是“2013小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”。希望老師能指點(diǎn)一下,感謝!
金蝶kis云專(zhuān)業(yè)版 老師,我之前過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益后,又反過(guò)賬了,現(xiàn)在過(guò)賬卻過(guò)不了了,說(shuō)沒(méi)有未過(guò)賬的憑證,但是9月的憑證都沒(méi)顯示過(guò)賬的標(biāo)記,這個(gè)怎么處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我錄完憑證了,點(diǎn)那個(gè)憑證過(guò)賬出現(xiàn)這個(gè)提示我要怎么做?才能過(guò)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師請(qǐng)看附件照片 因?yàn)槭切伦?cè)剛成立的公司,金蝶kis-專(zhuān)業(yè)版-v16我建了會(huì)計(jì)科目,然后錄入了憑證,現(xiàn)在想要結(jié)賬,是過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過(guò)賬-財(cái)務(wù)期末結(jié)賬這個(gè)流程吧?我現(xiàn)在選擇過(guò)賬就出現(xiàn)了如圖的提示,說(shuō)沒(méi)有初始化,然后點(diǎn)擊后面出現(xiàn)這個(gè)提示,不明白怎么回事了!
給工人支付生活費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會(huì)預(yù)收貨款5萬(wàn)或者10萬(wàn)元,次月開(kāi)發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎(jiǎng)金少計(jì)提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,公司法人賬戶在銀行貸款100萬(wàn),用于支付另一股東退股資金70萬(wàn),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,其中的貸款利息應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)截止申報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候報(bào)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們買(mǎi)禮品送給客戶,取得的發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)公司是養(yǎng)殖豬的有時(shí)候有幾百頭,有時(shí)候有一千來(lái)頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒(méi)要過(guò),今天老板問(wèn)我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報(bào)稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開(kāi)票嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做