你好,這個(gè)不是在哪個(gè)位置填寫,要看你具體是什么業(yè)務(wù)要調(diào)?;蛘哒f是什么科目要調(diào)?
老師,以前年度損益調(diào)整在匯算清繳時(shí),是怎么填的?填到哪項(xiàng)?
老師以前年度損益調(diào)整在匯算清繳的時(shí)候填到哪里
2021年發(fā)生的費(fèi)用辦公費(fèi)1000元,2022年計(jì)入了以前年度調(diào)整損益,,匯算清繳的時(shí)候填在哪個(gè)位置
季度所得稅費(fèi)用和以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)科目,匯算清繳填寫哪個(gè)位置
老師:以前年度損益調(diào)整在匯算清繳時(shí)在哪個(gè)位置填寫,麻煩您!
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針對(duì)這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒有對(duì)上,可以我對(duì)了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開普票,我買菜對(duì)方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
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老師們好!請(qǐng)教一個(gè)問題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
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個(gè)體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
繳納上年的印花稅和企業(yè)所得稅,老師!
你好,,你如果繳納上年的印花稅,可以在A100000,最近及附加里面填寫。調(diào)整后的金額。
所得稅費(fèi)用呢老師!
你好你所得稅費(fèi)用之前沒有計(jì)提的嗎?
稅務(wù)局查賬補(bǔ)繳的沒有計(jì)提過,老師!
你好,他有讓你重新更正這個(gè)會(huì)算清繳的表格,是不是?另外查賬要補(bǔ)稅,這個(gè)是要看具體是查了什么。比如是收入少計(jì)了還是什么?才能確定具體的填表填在哪里。
老師這個(gè)原則上是不要更正21年的企業(yè)所得稅匯算清繳!
你好,是的要更正匯算清繳。
我先看一下啥原因再咨詢老 師!
您好,好的,歡迎下次再來探討。
老師,我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39,進(jìn)入以前年度損益調(diào)整科目35557.39,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤25557.39,10000處動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)該怎樣做,老師!
老師,我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39,進(jìn)入以前年度損益調(diào)整科目35557.39,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤25557.39,10000自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)該怎樣做,老師!
你好,新的問題請(qǐng)重新提問,謝謝!