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老師。麻煩問一下,企業(yè)所得稅報表,這個月填寫的是上年四季度的,如果,前三個季度交過所得稅,用不用在實際已繳納所得稅額里面填寫
請問老師,12月的賬里面沒有計提第四季度所得稅,報表上面也沒有這筆數(shù),然后這個月做1月的賬,那筆所得稅應(yīng)該在12月計提的,1月扣的款,這個月我該怎么處理
我們現(xiàn)在2021年1月交了去年2020年4個季度的企業(yè)所得稅28000,后面第四季度的企業(yè)所得稅我計提了16000,應(yīng)交稅費里企業(yè)所得稅應(yīng)該是28000才對,可是應(yīng)交稅費里企業(yè)所得稅怎么只有1萬多,還有1萬多怎么沒有?,那么我可是應(yīng)交稅費里這次1月怎么寫分錄?所得稅里有28000那么應(yīng)交稅費里只有1萬多
老師,麻煩給我看一下,這是2022年1~12月企業(yè)所得稅。要交的稅款合適嗎?感覺這邊有點不合適。還有一張頭圖在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是應(yīng)該交的企業(yè)所得稅合適嗎?
老師,麻煩給我看一下后面應(yīng)該交多少稅款?這個是2022年1~12月。四個季度的企業(yè)所得稅報表,后面還有一張在后面。
運梁車租賃開專票是幾個點?可以1個點么
銷售石料產(chǎn)生的運輸費、人工費、挖機費、鏟車費會計分錄,直接銷售出去,不加工。
我們采用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,年底存貨要計提資產(chǎn)減值損失,我該怎么做賬怎么處理呀老師,請老師具體說下
電子稅務(wù)局的進項稅發(fā)票長期未抵扣會失效嗎
我們9月收到一張多開金額的發(fā)票,現(xiàn)在客戶把以前那張紅沖了重新開了一張來,重新開的這張怎么處理呢
公司報銷員工提供的住宿金額支付截圖,實際付了100,但是支付截圖付了200,后面退款了100,公司根據(jù)原先的200支付截圖查到后面的已退款的100元么?
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人隨時都可以轉(zhuǎn)嗎
@郭老師@郭老師@郭老師
生產(chǎn)成本中的成本明細人工,原材料,制造費,只對應(yīng)轉(zhuǎn)入成品的成本明細還是指當(dāng)期生產(chǎn)成本里進入的人工,原材料,制造費的明細。
老師我想問一下我公司外包學(xué)校食堂,取得收入免稅嗎
老師麻煩看下謝謝
老師這個是最后一張
這個不交稅的,稅交多了,后面可以申報退抵稅款。
老師,麻煩給我看一下,這是2022年1~12月企業(yè)所得稅。要交的稅款合適嗎?感覺這邊有點不合適。還有一張頭圖在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是應(yīng)該交的企業(yè)所得稅合適嗎?但是老師1~12月,我怎么算出來是6740.2元呢?又感覺不合適。
老師這個怎么看是稅交多了,退多少??老師不是四個季度都都是盈利了嗎?都有稅款加起來是6740.24嗎
老師有時間了麻煩回復(fù)下急
應(yīng)納稅額1450.08元,已交2324.73元,二者差就是退的部分
那前面三個季度的稅款不算到里面嗎老師???
前面不用算看最后一期
那老師最后一期我在16欄寫0元,是不是寫-874.65元是要退的稅款????
還是不用寫,我寫的0合適啊老師
系統(tǒng)自動默認(rèn)就是0的,直接點申報即可,八百多到23年會自動抵減應(yīng)交的企業(yè)所得稅。
知道老師。那就我填的合適是吧
那就我填的合適是吧——是的呢。