您好,當(dāng)期合計(jì)已繳納金額是否填寫(xiě),
求老師支招!1.公司賬面利潤(rùn)虛高,我們中標(biāo),一般有中間人,給中間人的提點(diǎn)比較大,比如利潤(rùn)的60%其實(shí)是給中間人的,但是不能在賬上體現(xiàn),應(yīng)該怎么辦?2,老板平時(shí)工資開(kāi)的很少,可以給老板開(kāi)高點(diǎn)工資沖減利潤(rùn)嗎?是發(fā)工資繳稅合適,還是交企業(yè)所得稅合適?
老師,麻煩給我看一下,這是2022年1~12月企業(yè)所得稅。要交的稅款合適嗎?感覺(jué)這邊有點(diǎn)不合適。還有一張頭圖在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是應(yīng)該交的企業(yè)所得稅合適嗎?
老師,麻煩給我看一下后面應(yīng)該交多少稅款?這個(gè)是2022年1~12月。四個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表,后面還有一張?jiān)诤竺妗?/p>
老師麻煩看下2022年四個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,要交多少稅款???這個(gè)怎么看????這個(gè)是我算填的合適嗎
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對(duì)方提供了成本票但是個(gè)人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因?yàn)槲椰F(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
差額在公允價(jià)值變動(dòng)損益科目對(duì)嗎
老師原來(lái)的個(gè)體戶現(xiàn)在建賬了,購(gòu)銷是通過(guò)過(guò)現(xiàn)金,現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)放到業(yè)主身上嗎,
未報(bào)關(guān)銷樣收匯了,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是做未開(kāi)票收入還是做視同內(nèi)銷?
增值稅電子發(fā)票打印出來(lái)用不用蓋發(fā)票章
勞務(wù)給開(kāi)1萬(wàn)的發(fā)票,為什么支付他8400元
學(xué)校食堂帳,預(yù)收伙食費(fèi)1000,實(shí)際伙食收入800,有結(jié)存現(xiàn)金這個(gè)怎么去想,
老師好,有一單位借我單位錢(qián)現(xiàn)在還回來(lái)了,我是得給他們開(kāi)收借款收據(jù)吧
浙商銀行是怎樣的銀行?貸款能貸下來(lái)嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)a公司成立全資代賬公司,將a的會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)入代賬公司發(fā)放工資,目前代賬公司收入無(wú)法覆蓋其人員工資開(kāi)支,所以利潤(rùn)負(fù)數(shù),現(xiàn)在可以由a公司以咨詢服務(wù)費(fèi)形式轉(zhuǎn)給代賬公司錢(qián),實(shí)際用于彌補(bǔ)他的全員開(kāi)支嗎?或者有其他合理操作方式可以把原來(lái)在a公司發(fā)放的會(huì)計(jì)工資轉(zhuǎn)入代賬公司嗎?
老師好 我想請(qǐng)問(wèn):可轉(zhuǎn)債不也是混合性投資里面的其中一種嗎,為什么可轉(zhuǎn)債就可以分轉(zhuǎn)股前按債轉(zhuǎn)股后按股來(lái)處理,而除可轉(zhuǎn)債外的其他混合性投資就是一刀切,符合債的條件就按債否則就是按股,為什么會(huì)這樣規(guī)定呢?
填寫(xiě)了老師
麻煩老師看一下截圖就明白了。
麻煩老師看一下四個(gè)圖的截圖和發(fā)的文字。老師就明白了,你看合適嗎?我總感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)勁。
您好,13需要填寫(xiě)減免,您沒(méi)有
現(xiàn)在合適了吧老師?
您好,這個(gè)是正確的
老師,麻煩給我看一下,這是2022年1~12月企業(yè)所得稅。要交的稅款合適嗎?感覺(jué)這邊有點(diǎn)不合適。還有一張頭圖在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是應(yīng)該交的企業(yè)所得稅合適嗎?麻煩看一下其他的合適嗎?
就是麻煩看一下四個(gè)截圖和我算的稅款不合適,麻煩應(yīng)該交多少稅款?
就是看匯算清繳的數(shù)據(jù)計(jì)算需要繳納的金額減去已繳納的