您好,這是提醒您,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)大于稅收折舊在于累計攤銷。 結(jié)合你的描述。即然沒有發(fā)票,那么稅收折舊和稅收下的累計攤銷也應(yīng)是0
老師,請問企業(yè)所得稅表現(xiàn)在不用自己填了是吧,我看已經(jīng)根據(jù)財務(wù)報表自動生成了,但是我申報的時候出現(xiàn)風(fēng)險提示服務(wù),出現(xiàn)提示是怎么回事?資產(chǎn)加速折舊攤銷這個表不用報吧
老師,請問一下:匯算清繳 的納稅申報表,提示風(fēng)險:1.我們21年度沒有產(chǎn)生職工教育經(jīng)費;提示風(fēng)險了;2.21年度處置了一批固定資產(chǎn);固定資產(chǎn)的原值是按處置之前來填寫的;與資產(chǎn)負(fù)債表上的處置后的數(shù)據(jù)不一致,也被提示風(fēng)險了,請問如保處理?
#提問#老師請問固定資產(chǎn)折舊表里的數(shù)據(jù),我的資產(chǎn)原值被清理了,但折舊記提著幾個月了,現(xiàn)在來填這個表,風(fēng)險提示說按照原值記提的年限我的累計折舊超過了記提年險,這個我要怎么處理?
你好老師,我現(xiàn)在所得稅匯算清繳呢,風(fēng)險提示了一下,出來這個,這兩個的差額是固定資產(chǎn),我們廠房4月從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是入賬時間是去年6月份,這個匯算清繳表怎么填寫呢?
請問我們固定資產(chǎn)沒有票,但是出現(xiàn)風(fēng)險提示,這個怎么填,之前問老師說4、5、列填0
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務(wù)方向
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?
第2個提示意思是累計折舊應(yīng)大于稅收折舊。
好的,謝謝老師
客氣了,祝工作順利!