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收到客戶一筆關(guān)于收入的款項,但是未開票,報稅的時候作為不開票收入,企業(yè)賬上除了做一筆借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,關(guān)于已經(jīng)繳納的增值稅怎么做?

2023-05-21 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-21 14:23

您好,不開票收入不是應(yīng)該做收入嗎,你咋是預(yù)收呢

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快賬用戶4213 追問 2023-05-21 14:24

哦哦,預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)至收入,還有一筆借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅

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齊紅老師 解答 2023-05-21 14:24

嗯對是這個意思的

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快賬用戶4213 追問 2023-05-21 14:24

直接體現(xiàn)在這筆分錄的銷項稅里面?

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齊紅老師 解答 2023-05-21 14:25

嗯對是這個意思的

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您好,不開票收入不是應(yīng)該做收入嗎,你咋是預(yù)收呢
2023-05-21
對的,是的,是這么做的也可以, 你提前收取的業(yè)務(wù)沒有發(fā)生應(yīng)收賬款在貸方有余額,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
您好 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2020-09-08
學(xué)員你好,只需要把預(yù)收賬款沖掉就好了,借:預(yù)收賬款 9500 貸:應(yīng)收賬款 9500
2023-12-27
1.沖回之前的分錄:借:應(yīng)收賬款 -31800(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入 -30000(紅字)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-1800(紅字) 2.調(diào)整預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款之間的差額:借:預(yù)收賬款 16800貸:應(yīng)收賬款 16800 3.重新入賬正確的應(yīng)收賬款金額:借:應(yīng)收賬款 45000貸:主營業(yè)務(wù)收入 42500應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2500
2023-12-27
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