就是9月份開票的時候不符合收入確認條件是這樣的。

8月付費用,9月發(fā)票發(fā)票信息納稅識別號開錯了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,還是直接入費用:借:管理費用 貸:銀行。10月份收到正確的發(fā)票的時候:沖紅8月份的借:管理費用 -1000 貸:銀行,借:管理費用 貸:銀行,還是借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款。
老師,我們是非營利組織小規(guī)模納稅人,6月份開了普票給會員收會費,6月的記賬是借應(yīng)收賬款,貸會費收入。8月份銀行收到會費回款,怎么確認收入呢?分錄怎么寫?
老師我們8月份收到一筆技術(shù)開發(fā)費,8月份借銀行存款貸預(yù)收賬款,9月份開的6%增值稅發(fā)票,由于收第一筆款未達到收入確認條件,不能確認收入。9月份我需要怎么做賬
商業(yè)管理公司,今天收了一年房租.租賃期為2024.9.17一2027.9.16為3年,現(xiàn)在收了1年房租,是現(xiàn)在開發(fā)票分錄,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款一租賃費 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅嗎?增值稅是開發(fā)票就確認嗎?到9月份確認收入借預(yù)收賬款一租賃費,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?9月份確認是一個月收入還是半個月收入?
老師具體情況是,我家數(shù)電發(fā)票限額,有一筆發(fā)票開不出來,7月份送貨銷售但是未收到貨款,8月份開發(fā)票,我如果7月份確認收入和成本,那我就需要填增值稅未開票收入,我8月份開發(fā)票的時候就需要把未開票收入填負數(shù),這樣做我認為稅務(wù)局老師肯定找我。如果我7月份只做發(fā)出商品,8月份在隨著發(fā)票做收入成本,這樣風險大嗎
你好老師,我們是物業(yè)會計,原來物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個月工資,還有欠交的小區(qū)4月份水電費,我們公司墊付了4月份水電費,和1.2月份工資,現(xiàn)在政府給我們對公賬戶里面打入這筆錢,包括未發(fā)的3.4月份工資,現(xiàn)在這筆錢50多萬,我應(yīng)該怎么入賬,怎么出這筆錢
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,單人單量成本是20000/2000嗎
老師公司進貨可以現(xiàn)金支付嗎,憑證用什么,
老師,深圳收益所有人備案是不是延期到12月1日了啊,這個在哪里可以查到
熊總下午好!華億25.10月開票1427708.89元,10月收到的進項稅額?:78328.69元,預(yù)計繳納增值稅:72408.9元,附加稅:3750.45元,預(yù)計稅負率:5.68%.老板說這稅負率有點高哦怎么回復好呢
老師個體戶的一般納稅人買車可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買車開票開專票還是普票
有個客戶沒有轉(zhuǎn)錢到工戶,只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個月幫他開張1萬元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時候有一筆支出沒有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個點交的話,是不是其實無票也沒得關(guān)系
對,能不能把充回預(yù)收賬款,稅額的那部分
你好? ?借 預(yù)收 ,貸應(yīng)交稅費??