您好啊,去確認年報的利潤總額是不是跟年報利潤表的不是同一個數(shù)字,這2個數(shù)值應(yīng)該是一樣的
老師給解答一下,遇到這種需要公轉(zhuǎn)私的問題時!怎么處理比較好!
親愛的老師您好,我對這個實在是理解不了,我對這個老師的回答也看不明白,請求老師幫我答疑,感謝感謝
老師您好麻煩幫忙解答一下這幾個題,感謝感謝!
老師您好麻煩抽空幫忙解答一下這幾個題,感謝感謝!
感謝您老師好細心指導(dǎo),我會按照你老師好以上描述的內(nèi)容照辦的,感謝您老師好解答。
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實發(fā)和代扣款項,計提工資,支付工資和支付代扣款項的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個稅有專項扣除費用嗎
老師運費發(fā)票會計當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個怎么入賬發(fā)票
個人勞務(wù)費發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進口那個 修理就是料件費和修理費 而加工就是加工費,料件費,運費,保險費,以及相關(guān)費用 可不可以這理解,修理是以達到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個是有極限,一個還有待增加 因為我總覺得修理也得有運費了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認融資費用這個科目
應(yīng)該是不一致的,那我應(yīng)該怎么查詢呢,怎么處理呢
您好,年報已經(jīng)申報了,您下載下來看利潤是多少,咱這次匯繳的利潤總額填一樣的嘛,有調(diào)整在A105000表填