你好!是同一業(yè)務(wù)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)嗎?為什么開負(fù)數(shù)發(fā)票?

老師,您好,想咨詢一下您我們是一般納稅人,服務(wù)行業(yè),做技術(shù)咨詢服務(wù)的,然后我們的成本也是服務(wù)費(fèi),可以抵扣的,想咨詢一下您收到服務(wù)費(fèi)專票且認(rèn)證了怎么做賬務(wù)處理?我當(dāng)月收入小于成本又怎么做呢?
我單位正常是銷售運(yùn)輸設(shè)備開具13個點(diǎn)的銷售專票,這次因?yàn)楦綆Я耸酆笤O(shè)備技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)所以還附帶開了一些6個點(diǎn)的現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問這個服務(wù)費(fèi)的發(fā)票成本怎么來做? 比如我們售后包一年的研發(fā)服務(wù)費(fèi),這個月發(fā)票都來給對方了,也就是售后一年的服務(wù)費(fèi)我們已經(jīng)收了并且開票給對方了,但是服務(wù)是一年的,這個月開始服務(wù),這個成本怎么結(jié)?研發(fā)人員工資是以后每個月15號發(fā)放的,那成本這塊這個月就利潤特別特別高,因?yàn)檫@個月只發(fā)一個月工資就只能做研發(fā)人員一個月的工資進(jìn)去抵成本,就不知道這個該怎么做分錄做賬了?有點(diǎn)懵,求大神指點(diǎn)一下思路
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,自己開發(fā)了一個項(xiàng)目,被客戶看中了,客戶和我們簽訂了技術(shù)開發(fā)合同,研發(fā)成功后,專利所有權(quán)是我們的,那我現(xiàn)在想問一下,現(xiàn)在客戶付給我們款了,我們要給他開6個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,我這個要怎么入賬,是確認(rèn)收入嗎?
老師,請教一下一個實(shí)務(wù)的賬目處理,現(xiàn)在有一進(jìn)項(xiàng)票,廠家開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)9萬,數(shù)量1套,但我們要開給業(yè)主的銷項(xiàng)票是14萬,但是要開機(jī)器設(shè)備,數(shù)量3臺,,這樣明目不對,這樣的情怎么處理?我們要找其他的的機(jī)器設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來嗎?那個9萬服務(wù)費(fèi)又怎么算呢?(我們這個是幫別人掛賬,他們說9萬的票留著,另外找6萬的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票給我們,這樣操作可行嗎?)
老師,想問下我們單位是一般納稅人開了6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,并且也做了收入,但是后期又開了3%銷項(xiàng)負(fù)數(shù),那中間差的3%個點(diǎn)怎么辦呢?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做


是的,有個技術(shù)服務(wù)的退貨,對方單位不再接受我們的服務(wù)了
老師,這樣的話我們只能按照3%計(jì)算增值稅了嗎?
你好!你給對方開的6%稅率的,應(yīng)該是你們開6%的紅字發(fā)票
老師,那對方給我們開來了3%的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦呢?
你好!對方是小規(guī)模嗎?
對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?你們給對方提供服務(wù)開的6%,然后對方給你開的3%的負(fù)數(shù)發(fā)票具體什么業(yè)務(wù)?