你好!是同一業(yè)務(wù)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)嗎?為什么開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師,您好,想咨詢一下您我們是一般納稅人,服務(wù)行業(yè),做技術(shù)咨詢服務(wù)的,然后我們的成本也是服務(wù)費(fèi),可以抵扣的,想咨詢一下您收到服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票且認(rèn)證了怎么做賬務(wù)處理?我當(dāng)月收入小于成本又怎么做呢?
我單位正常是銷(xiāo)售運(yùn)輸設(shè)備開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售專(zhuān)票,這次因?yàn)楦綆Я耸酆笤O(shè)備技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)所以還附帶開(kāi)了一些6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票成本怎么來(lái)做? 比如我們售后包一年的研發(fā)服務(wù)費(fèi),這個(gè)月發(fā)票都來(lái)給對(duì)方了,也就是售后一年的服務(wù)費(fèi)我們已經(jīng)收了并且開(kāi)票給對(duì)方了,但是服務(wù)是一年的,這個(gè)月開(kāi)始服務(wù),這個(gè)成本怎么結(jié)?研發(fā)人員工資是以后每個(gè)月15號(hào)發(fā)放的,那成本這塊這個(gè)月就利潤(rùn)特別特別高,因?yàn)檫@個(gè)月只發(fā)一個(gè)月工資就只能做研發(fā)人員一個(gè)月的工資進(jìn)去抵成本,就不知道這個(gè)該怎么做分錄做賬了?有點(diǎn)懵,求大神指點(diǎn)一下思路
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,自己開(kāi)發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目,被客戶看中了,客戶和我們簽訂了技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,研發(fā)成功后,專(zhuān)利所有權(quán)是我們的,那我現(xiàn)在想問(wèn)一下,現(xiàn)在客戶付給我們款了,我們要給他開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我這個(gè)要怎么入賬,是確認(rèn)收入嗎?
老師,請(qǐng)教一下一個(gè)實(shí)務(wù)的賬目處理,現(xiàn)在有一進(jìn)項(xiàng)票,廠家開(kāi)了技術(shù)服務(wù)費(fèi)9萬(wàn),數(shù)量1套,但我們要開(kāi)給業(yè)主的銷(xiāo)項(xiàng)票是14萬(wàn),但是要開(kāi)機(jī)器設(shè)備,數(shù)量3臺(tái),,這樣明目不對(duì),這樣的情怎么處理?我們要找其他的的機(jī)器設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)嗎?那個(gè)9萬(wàn)服務(wù)費(fèi)又怎么算呢?(我們這個(gè)是幫別人掛賬,他們說(shuō)9萬(wàn)的票留著,另外找6萬(wàn)的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票給我們,這樣操作可行嗎?)
老師,想問(wèn)下我們單位是一般納稅人開(kāi)了6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,并且也做了收入,但是后期又開(kāi)了3%銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),那中間差的3%個(gè)點(diǎn)怎么辦呢?
辦公室用的抽紙入辦公費(fèi)嗎?拿的餐盒筷子之類(lèi)的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),有一個(gè)人添寫(xiě)完員工信息還沒(méi)報(bào)送,請(qǐng)問(wèn)可以刪除嗎?
報(bào)關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運(yùn)費(fèi)390,保費(fèi)10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門(mén)店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開(kāi)了方票,19年那時(shí)是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開(kāi)電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請(qǐng)問(wèn)酒店為住戶購(gòu)買(mǎi)的一年期的團(tuán)體意外險(xiǎn)該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬(wàn)多的餐飲費(fèi)可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師你好附加稅計(jì)提按正常的稅率計(jì)提,繳納時(shí)是減半繳納請(qǐng)問(wèn)要怎么做呢
酒店的免費(fèi)礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個(gè)算的是什么
是的,有個(gè)技術(shù)服務(wù)的退貨,對(duì)方單位不再接受我們的服務(wù)了
老師,這樣的話我們只能按照3%計(jì)算增值稅了嗎?
你好!你給對(duì)方開(kāi)的6%稅率的,應(yīng)該是你們開(kāi)6%的紅字發(fā)票
老師,那對(duì)方給我們開(kāi)來(lái)了3%的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦呢?
你好!對(duì)方是小規(guī)模嗎?
對(duì)方給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?你們給對(duì)方提供服務(wù)開(kāi)的6%,然后對(duì)方給你開(kāi)的3%的負(fù)數(shù)發(fā)票具體什么業(yè)務(wù)?