你好,實(shí)際是什么業(yè)務(wù)就要開什么,你銷售機(jī)器就得要機(jī)器的進(jìn)項(xiàng)票,服務(wù)費(fèi)可以單獨(dú)開服務(wù)費(fèi)

我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營公司,請(qǐng)問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬,聯(lián)營費(fèi)用1萬,我們需要給商場(chǎng)開13%的專票9萬給商場(chǎng),上面沒有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng),請(qǐng)問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場(chǎng)開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)??!萬分感謝
我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營公司,請(qǐng)問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬,聯(lián)營費(fèi)用1萬,我們需要給商場(chǎng)開13%的專票9萬給商場(chǎng),上面沒有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng),請(qǐng)問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場(chǎng)開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)?。∪f分感謝
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們?cè)趺雌劫~呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我們出售一臺(tái)設(shè)備給丙公司,假設(shè)設(shè)備應(yīng)銷售200萬,但是我們中間有個(gè)服務(wù)商乙公司,他們和丙公司對(duì)接和在中間提供服務(wù),他們和丙公司談的最終成交價(jià)是300萬,其中100萬差價(jià)我們要付給乙公司,乙公司給我們開具6%增值稅專用發(fā)票(開票明細(xì):服務(wù)費(fèi)) 那請(qǐng)問老師:1、我們給乙公司的100萬怎么做賬? 2、這100萬能和機(jī)器進(jìn)項(xiàng)一起算這個(gè)項(xiàng)目的成本么?
老師,請(qǐng)教一下一個(gè)實(shí)務(wù)的賬目處理,現(xiàn)在有一進(jìn)項(xiàng)票,廠家開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)9萬,數(shù)量1套,但我們要開給業(yè)主的銷項(xiàng)票是14萬,但是要開機(jī)器設(shè)備,數(shù)量3臺(tái),,這樣明目不對(duì),這樣的情怎么處理?我們要找其他的的機(jī)器設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來嗎?那個(gè)9萬服務(wù)費(fèi)又怎么算呢?(我們這個(gè)是幫別人掛賬,他們說9萬的票留著,另外找6萬的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票給我們,這樣操作可行嗎?)
你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來8月的時(shí)候稅局說稅率不對(duì)需沖紅了重新開票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問一般納稅人,去年進(jìn)來一批貨放到倉庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問單位繳納社保,分錄怎么寫
請(qǐng)問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請(qǐng)問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


機(jī)子設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票給找6萬過來,服務(wù)費(fèi)9萬還留著,這樣的話,我們開出去14萬機(jī)子設(shè)備,是不是進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上銷項(xiàng)呀?這個(gè)成本合計(jì):9萬技術(shù)服務(wù)費(fèi)+6萬機(jī)子設(shè)備,但是開出去14全部是機(jī)子設(shè)備的錢,這樣也可以嗎?
我看了一下跟業(yè)主的合同。里面價(jià)格包括安裝服務(wù)費(fèi),技術(shù)費(fèi)這些內(nèi)容,是不是可以開的14萬里面,在備注寫上包含服務(wù)費(fèi)? 或者在開票的商品明細(xì)里拆分寫:機(jī)子設(shè)備多少元+服務(wù)費(fèi)多少元,這樣才能跟進(jìn)項(xiàng)票對(duì)上,可以這樣操作嗎?
不看金額,看數(shù)量,你要銷售幾臺(tái)機(jī)器就開幾臺(tái)機(jī)器進(jìn)來
是的,可以找3套機(jī)器的進(jìn)項(xiàng)票,金額是6萬,我們要開14萬機(jī)器的票出去,這樣差價(jià)也有點(diǎn)大了吧。所得稅這樣不是會(huì)很高嗎? 另外:如果不管那個(gè)9萬服務(wù)費(fèi)的票。我未稅進(jìn)機(jī)子設(shè)備,出14萬的票,能不能這樣操作?
你利潤高的話所得稅是會(huì)跟著高,沒有進(jìn)項(xiàng)開銷項(xiàng)容易被查
進(jìn)項(xiàng)包括:9萬服務(wù)費(fèi)+6萬機(jī)子的費(fèi)用, 銷項(xiàng)是:14萬的機(jī)子,這樣的情況,進(jìn)項(xiàng)的服務(wù)費(fèi)那么高,能算作這次業(yè)務(wù)的成本嗎?(一般情況下是不是進(jìn)項(xiàng)機(jī)子的費(fèi)用比重要高些,這樣才合理?還是怎么說? )
如果你服務(wù)費(fèi)是和收入直接先關(guān)的就可以做成本,哪個(gè)比重更高沒有統(tǒng)一規(guī)定,不同公司情況不同