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老師,你好,固定資產(chǎn)以前年度折舊錯了,需要更正以前年度申報表嗎,還是可以調(diào)整后,直接在當(dāng)年申報就好了,不需要更正以前年度

2023-05-19 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-19 15:56

需要更正以前年度申報表,然后做匯算清繳

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需要更正以前年度申報表,然后做匯算清繳
2023-05-19
您好,對的,是這個意思的
2023-05-19
您好,您主要更正那個匯算清繳的表格就行,像別地不需要的,您這個不涉及到個人所得稅的話,也不用更改個人所得稅的表格。如果說有相關(guān)的增值稅你需要更改的話,那增值稅申報表兒一塊兒申報,要具體看一下到底是哪里做錯了,如果只是普通的成本費(fèi)用的話,光去更正匯算清繳的表格就行可以了。
2022-09-01
你要想稅前扣除那個折舊,就只能更正申報以前年度的報表,然后重新匯算當(dāng)年
2025-01-08
你好正規(guī)的操作是需要的
2023-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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