您好 請問您說的表格在哪里
老師,請幫忙看一下同一企業(yè)2張所得稅匯算清繳的彌補虧損報表,2019年的數(shù)據(jù)是不一致的,是不是有問題的?
企業(yè)所得稅匯算清繳彌補虧損明細表中本年度當年境內(nèi)所得額還是5555555555.00,這幾天一直都是,是不是我哪里填錯了啊,老師可以幫忙看下嗎?
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒有全部彌補完所有虧損(還余3萬多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細表、納稅調(diào)整項明細表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表都已填寫)且資產(chǎn)負債表里還有十幾萬的負債合計。為什么還要繳納(表中自動顯示)是哪里出問題了嗎?
老師好!我報22年匯算清繳表時看到企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中21年節(jié)余304345.73元,可我報的21年凈資產(chǎn)是144301.51元,請問這數(shù)據(jù)是怎么出來的?謝謝
老師早上好,我20年第一次開始匯算清繳,然后21年開始有虧損,22年的我現(xiàn)在申報也是虧損,填寫的時候看了風險提示項沒有提示,但是申報失敗,老師我給您截圖,麻煩您看下是怎么回事
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務(wù)管理制度和財務(wù)核算
老師好,我公司三月份計提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報表,補稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會計是當月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
寫1的是21年匯算第二個是22年的
不太清楚,我從新拍給你
這個是21年的,當時已經(jīng)彌補了,該交的稅款也交了,怎么現(xiàn)在22年匯算又彌補20年的虧損了呢?
2021年彌補了虧損了 今年不需要彌補了啊 您2022的主表有彌補虧損數(shù)據(jù)嗎? 因為這個表的數(shù)據(jù)都是自動帶入的 不需要填寫的
是自動帶的,我也不能填寫 但是這個數(shù)據(jù)有問題, 這個會是別的表格有問題,帶動他有問題嗎?
您把今年填好后的截圖一下可以嗎