您好,咱還有一個 臺賬計算調(diào)整表,您截圖看一下行么
老師您好,我把開錯的發(fā)票分了好幾個月沖紅了,導(dǎo)致我每個月申報表和金稅盤的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風(fēng)險提示項,但是他都給我過了,這次是我重新把沖紅的開出來了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因為我也不會填,麻煩您說下,謝謝啦
20年企業(yè)有虧算,然后沒有吧數(shù)字填到虧算彌補明細表里?,F(xiàn)在22年要做21年的匯算清繳,要把這部分虧損算進來,請問怎么填寫才行,我直接吧這部分虧損加到成本里了,但是比對的時候老是提醒利潤總額和累計申報的數(shù)字不一致,有什么辦法可以修改嗎
老師, 您好,,我公司在21年 1季度 繳納了5元的所得稅費用,,當(dāng)時未提示彌補以前年度虧損。。。但是,現(xiàn)在匯算清繳年報時,彌補了虧損后, 是要把這個5元給退回來。。 我公司沒有其他費用可以調(diào)整。。 是這個5元必須要退回來嗎?? 有沒有什么風(fēng)險?? 應(yīng)該怎么避免風(fēng)險,,謝謝老師不吝賜教
做完企業(yè)所得稅匯算清繳后,申報的時候出現(xiàn)了第一張圖,然后根據(jù)提示看了主表,這個應(yīng)納稅所得額是彌補完以前年度虧損后,表單自動生成的0,打開減免所得稅優(yōu)惠明細表點擊數(shù)據(jù)讀取后,所有的數(shù)據(jù)自動生成也是0,我點擊保存彈出來第三個圖片提示,麻煩老師看看是什么情況?
老師您好,我想問下問下就是我匯算清繳的時候,我是2020年第一次匯算清繳,當(dāng)時是有利潤申報了稅款,后面2022年是虧損,然后今年還是虧損,現(xiàn)在我申報不過去,申報失敗,但是風(fēng)險提示項沒有任何提示,麻煩您幫我看下,謝謝老師
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,這個表也是在匯算清繳的表中嗎
您好,是A106000表,您去看一下是不是不對哈
我剛對了下老師,這個數(shù)字是合適的老師
您好,這是“核心征管數(shù)據(jù)償了修改,客戶端沒有發(fā)生變化”導(dǎo)致的,退出系統(tǒng)重新進去,多試幾次就好了,我也碰到過
非常感謝老師,我剛重新點了是合適的
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~