你好,需要做費(fèi)用的沖銷處理 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
一個(gè)小規(guī)模公司去年四五六月份分別有一笑業(yè)務(wù)招待費(fèi) 辦公費(fèi) 差旅費(fèi),金額都是兩萬多,一共差不多七萬,然后今天發(fā)現(xiàn)只有一張記賬憑證,沒有原始憑證附著,請問這種情況應(yīng)該處理呢,謝謝老師
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業(yè)裝修費(fèi)用中計(jì)入長期待攤費(fèi)用有五百多萬,我看她們原始憑證有的有發(fā)票,有些是收據(jù),之前的會(huì)計(jì)已攤銷了三百多萬,現(xiàn)在賬上還掛有二百萬左右,這些收據(jù)能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
老師 我記得會(huì)計(jì)有個(gè)原則叫什么來著:假如 我們之前的寬帶費(fèi)每個(gè)月交了50元,那記入的管理費(fèi)用是50元,可是剛打電話發(fā)現(xiàn)我們一個(gè)月的套餐是38元,發(fā)票也只能開具38元,那之前多記入了管理費(fèi)12元,這個(gè)金額較小,就是不進(jìn)行調(diào)賬,這個(gè)體現(xiàn)叫什么原則
咨詢一下,公司有一筆培訓(xùn)費(fèi)用,2021年發(fā)生的,當(dāng)時(shí),記賬直接計(jì)入了管理費(fèi)用,可是發(fā)票當(dāng)年沒有回來! 2023,3月發(fā)票才拿回來,結(jié)果開票日期是2022年度的! 像這種情況,我改如何更正?! 還是直接把票附在2021年度的記賬憑證后面?!
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司2021年有一張記賬憑證,計(jì)入管理費(fèi)用150多萬,可是附著的單據(jù)(發(fā)票)金額只有不到50萬,這種情況如何處理?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個(gè)人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個(gè)月給許多民工發(fā)工資需要代扣個(gè)人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對方開錯(cuò)稅點(diǎn)了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費(fèi),怎么辦
老師,年中建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計(jì)發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)609.18,怎么做賬呢
員工獎(jiǎng)金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
沒有以前年度損益調(diào)整科目用未分配利潤嗎
這個(gè)可以不處理嗎
你好,沒有? 以前年度損益調(diào)整? ?科目,是通過 利潤分配—未分配利潤? 科目代替。 需要處理才是的?
我們還沒有做企業(yè)所得稅匯算清繳,這種情況涉及補(bǔ)稅嗎?
你好,可能會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅的?
因?yàn)槭?021年的,可以不補(bǔ)稅嗎?如果需要補(bǔ)稅,如何填匯算清繳申報(bào)表?
你好,需要做匯算清繳的更正申報(bào),可能會(huì)涉及補(bǔ)稅的。 按調(diào)整之后的費(fèi)用填寫
更正申報(bào)繳稅有滯納金嗎
你好,更正申報(bào)繳稅,是有滯納金的