沒有發(fā)票的嗎 還是丟失了
一個(gè)小規(guī)模公司去年四五六月份分別有一笑業(yè)務(wù)招待費(fèi) 辦公費(fèi) 差旅費(fèi),金額都是兩萬多,一共差不多七萬,然后今天發(fā)現(xiàn)只有一張記賬憑證,沒有原始憑證附著,請問這種情況應(yīng)該處理呢,謝謝老師
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
沒有發(fā)票,我們公司是代理記賬的,估計(jì)是想拿來沖費(fèi)用,但這不合規(guī),有些什么方式來處理避免稅務(wù)局查到呢
匯算清繳調(diào)增就可以 不允許抵扣所得稅。
調(diào)增老板不愿意交這稅錢,有沒其他辦法呢,比如說這錢讓人借走了,走其他應(yīng)收款什么的
其他應(yīng)收款就不是費(fèi)用了 不一樣的嗎
沒明白呢?其他應(yīng)收款是費(fèi)用嗎?沒有其他方法嗎
借其他應(yīng)收款貸銀行 是費(fèi)用嗎
就是這樣走我能不能避開所得稅嗎
逃避不開的,你已經(jīng)做了,費(fèi)用你得沖
老師 其他應(yīng)收款我想不通怎么是費(fèi)用,不應(yīng)該是資產(chǎn)嗎?
是的 之前借費(fèi)用貸銀行 不是這么做的嗎
我的意思是我把之前的憑證刪了重新走其他應(yīng)收款科目,明細(xì)寫股東,后面等有發(fā)票了拿來一筆筆的沖,這樣就不用交所得稅了
那你的所得稅呢 你預(yù)繳都抵扣了
預(yù)繳沒抵扣的呀,本身這做成的費(fèi)用就是可以稅前扣除,只是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了看有沒有好的辦法來處理這個(gè)業(yè)務(wù)
一張記賬憑證沒有原始憑證 那么這個(gè)記賬憑證你的分錄咋做的
借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款,那這樣這個(gè)費(fèi)用在所得稅前就能抵扣了,但是現(xiàn)在擔(dān)心這筆賬沒有原始憑證,查到怕著,想把財(cái)務(wù)軟件上的這筆賬刪了重新做成其他的,比如,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,然后后面等有發(fā)票了來慢慢沖行不
那就是抵扣了所得稅 你紅沖 然后匯算清繳調(diào)增的 預(yù)繳抵扣了