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5月紅沖了去年的發(fā)票,需要去改去年的增值稅報表嗎?申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要把紅沖的開票金額減下來嗎?

2023-05-18 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-18 21:25

不需要去改去年的增值稅報表
申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,不需要把紅沖的開票金額減下來

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快賬用戶1517 追問 2023-05-18 22:34

但是是去年開錯的,不做匯算清繳調(diào)整我的成本就不夠會繳納企業(yè)所得稅啊

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齊紅老師 解答 2023-05-19 09:07

去年開錯,紅沖再重新開,不影響利潤

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不需要去改去年的增值稅報表
申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,不需要把紅沖的開票金額減下來
2023-05-18
你好,是的,是要去修改。
2023-05-31
你好,沖發(fā)票,需要調(diào)整當月增值稅報表,匯算清繳時收入按照沖銷后申報
2022-03-03
兩種都可以的,這個看你們單位自己建議還是調(diào)整當期的收入,因為你的增值稅和所得稅的收入得是一致。
2022-01-28
你好,算作收入的,報所得稅也是要算收入的
2021-01-12
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