你好,把錯(cuò)誤的劃掉,然后寫上正確的?
汪老師在嗎?或者哪位老師在,幫我指點(diǎn)下,我剛才點(diǎn)錯(cuò)結(jié)束提問了。 這個(gè)工資表是9月的,10月發(fā),這么做可以了嗎?剛才汪老師指點(diǎn)了下,借:管理費(fèi)用31278貸:應(yīng)付職工薪酬31278 還有計(jì)提 我還是沒看明白31278這個(gè)數(shù)怎來的,謝謝了
老師,雖然我們知道員工入職就應(yīng)該買社保,但是如果說我們企業(yè)真的沒有這樣子操作,我想問個(gè)問題,員工已經(jīng)入職工作,有工資了,但是就是因?yàn)槠髽I(yè)沒有按照規(guī)定購買社保,那么我到底應(yīng)不應(yīng)該給員工做對稅的工資呢?說的直白一點(diǎn)就是應(yīng)不應(yīng)該把員工的工資做到明面上?這種問題,老師能實(shí)際一點(diǎn)回答嗎?
第9筆業(yè)務(wù)登記錯(cuò)了,這個(gè)應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)那頁的,這個(gè)應(yīng)該直接畫紅線嗎?還是怎么處理,另一個(gè)老師的回答沒有看明白
@郭老師回答,其他老師不要接了,謝謝 1.我們公司的員工都是勞務(wù)派遣,我們是用工單位,工資直接記入勞務(wù)費(fèi)?只是社保我們替他們直接交,這個(gè)社保繳費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?要體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬不?還是也直接記入勞務(wù)費(fèi)? 2.2022年4月1日老師收到本年第二季度的房租3萬元,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,老師4月份應(yīng)該確認(rèn)的收入是多少
老師,替已離職的員工墊交的水電費(fèi),才只有34.47元,我記在管理費(fèi)用,是錯(cuò)的吧?應(yīng)該記其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)金日記賬9號記的賬,要是明天改的話是15號,這樣怎么改啊?我那個(gè)9號的畫紅線,然后15號的寫一行紅筆借方,一行貸方!然后憑證也得改?
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請問匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說
用紅筆通欄劃線就行嗎
你好,是錯(cuò)誤的地方劃掉,然后寫上正確的就是了(不一定是一行全部劃掉)