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老師,這個(gè)免抵稅額是怎么計(jì)算的呀

老師,這個(gè)免抵稅額是怎么計(jì)算的呀
2023-05-18 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-18 19:38

你好 不知您問(wèn)的是免抵稅額嗎 答案寫了當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額

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快賬用戶6177 追問(wèn) 2023-05-18 19:39

免抵稅額和免抵退稅額有什么區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-18 19:39

如果是其他 可以參考?免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 ??? 免抵退稅額抵減額=免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率 ??? 免稅購(gòu)進(jìn)原材料包括國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)免稅原材料和進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件,其中進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的價(jià)格為組成計(jì)稅價(jià)格。 ??? 進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格=貨物到岸價(jià)格+海關(guān)實(shí)征關(guān)稅+海關(guān)實(shí)征消費(fèi)稅 ?? (三)當(dāng)期應(yīng)退稅額和當(dāng)期免抵稅額的計(jì)算 ??? 1.當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額時(shí), ??? 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 ??? 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 ??? 2.當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額時(shí), ??? 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 ??? 當(dāng)期免抵稅額=0 ??? “當(dāng)期期末留抵稅額”為當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表》的“期末留抵稅額”。

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快賬用戶6177 追問(wèn) 2023-05-18 19:39

城建稅計(jì)算公式為應(yīng)繳+免抵稅額-減免稅額-免抵退稅額,這個(gè)公式不是很懂

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快賬用戶6177 追問(wèn) 2023-05-18 19:40

老師,能解釋簡(jiǎn)單一點(diǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-18 19:46

你好 先回答前面問(wèn)題當(dāng)期免抵稅額應(yīng)作為計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加的基數(shù)。 ?這個(gè)免抵稅額是退稅部分作為抵扣的內(nèi)銷的增值稅 這個(gè)原本是要退的,內(nèi)銷的要交 ?這個(gè)國(guó)家就不退 用來(lái)對(duì)沖內(nèi)銷稅了 但是這個(gè)抵扣內(nèi)銷部分因?yàn)樵緦儆趦?nèi)銷 所以繳納城建稅了

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齊紅老師 解答 2023-05-18 19:46

前面說(shuō)的公式可能我沒(méi)用過(guò) 稅局給的“” 城建稅計(jì)稅依據(jù)=依法實(shí)際繳納的增值稅稅額+依法實(shí)際繳納的消費(fèi)稅稅額 依法實(shí)際繳納的增值稅稅額=納稅人依照增值稅相關(guān)法律法規(guī)和稅收政策規(guī)定計(jì)算應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅稅額+增值稅免抵稅額-直接減免的增值稅稅額-留抵退稅額 依法實(shí)際繳納的消費(fèi)稅稅額=納稅人依照消費(fèi)稅相關(guān)法律法規(guī)和稅收政策規(guī)定計(jì)算應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅稅額-直接減免的消費(fèi)稅稅額

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你好 不知您問(wèn)的是免抵稅額嗎 答案寫了當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額
2023-05-18
你好,如果是一般納稅人單位,取得農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)買價(jià)款*9%?
2022-08-01
您好,如圖所示是比例。
2023-10-08
你好,正在解答 中,請(qǐng)稍后
2022-06-08
同學(xué)你好 以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)算抵扣的增值稅=買價(jià)/(1%2B9%)*9%
2022-01-26
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