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老師,22年公司處置固定資產(chǎn),并開具專用發(fā)票,借,1002 貸,固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這么處理沒有問題吧?

2023-05-18 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-18 15:46

你好 這是對(duì)的呢 是的

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快賬用戶1698 追問 2023-05-18 15:50

正常情況匯算清繳時(shí)候,電子稅務(wù)局收入和財(cái)務(wù)軟件收入應(yīng)該一致,像這種處置固定資產(chǎn)并開具發(fā)票,收入就不一致了,匯算清繳的時(shí)候,有什么要注意的嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-05-18 15:55

你好 你好這個(gè)有業(yè)務(wù)是對(duì)的 正確做賬就行了

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你好 這是對(duì)的呢 是的
2023-05-18
2800/1.13-1200-200 最后一個(gè)金額修改一下改這個(gè)
2024-08-10
您好,是的,您的賬務(wù)處理是正確的。
2023-05-09
您好,發(fā)下題目看下
2021-03-21
同學(xué)你好, 對(duì)的。理解完全正確
2025-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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