您好 請(qǐng)問(wèn)您有什么疑問(wèn)? 第一步把顧資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理? 請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有累計(jì)折舊嗎? 借固定資產(chǎn)清理400, 貸固定資產(chǎn)400 收到固定資產(chǎn)清理款項(xiàng) 借銀行存款700 貸固定資產(chǎn)清理700/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅700/1.13*13% 結(jié)轉(zhuǎn)清理?yè)p益 借固定資產(chǎn)清理700/1.13-400=219.469026549 貸資產(chǎn)處置損益700/1.13-400
固定資產(chǎn)處理, 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)老師是這樣嗎
老師好,這個(gè)題目我這樣寫分錄對(duì)嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 88 累計(jì)折舊 364 貸:固定資產(chǎn)452。 借:固定資產(chǎn)清理 8 貸:銀行存款 8。 借:銀行存款 169.5 貸:固定資產(chǎn) 150 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19.5 借:固定資產(chǎn)清理 54 貸:資產(chǎn)處置損益 54
借:原材料200000貸:材料采購(gòu)199600材料成本差異400(11)借:固定資產(chǎn)172940應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)29060貸:銀行存款202000(12)借:工程物資300000貸:銀行存款300000(13)借:在建工程456000貸:應(yīng)付職工薪酬456000(14)借:固定資產(chǎn)2800000貸:在建工程2800000(15)借:固定資產(chǎn)清理40000累計(jì)折舊360000貸:固定資產(chǎn)400000借:固定資產(chǎn)清理1000貸:銀行存款1000借:銀行存款1600貸:固定資產(chǎn)清理1600借:營(yíng)業(yè)外支出—處理固定資產(chǎn)損失39400貸:固定資產(chǎn)清理39400(16)借:固定資產(chǎn)清理500000累計(jì)折舊300000貸:固定資產(chǎn)800000借:銀行存款600000貸:固定資產(chǎn)清理600000借:固定資產(chǎn)清理100000貸:營(yíng)業(yè)外收入—處理固定資產(chǎn)凈收益100000(17)借:生產(chǎn)成本1400000貸:原材料1400000(18)借:制造費(fèi)用100000貸:周轉(zhuǎn)材料100000
借固定資產(chǎn)清理400, 貸固定資產(chǎn)400 借銀行存款700 貸固定資產(chǎn)清理700/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅700/1.13*13% 借固定資產(chǎn)清理400, 貸固定資產(chǎn)清理700/1.13-400 貸資產(chǎn)處置損益700/1.13-400 那個(gè)老師能講講這個(gè),感謝
借固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊700 貸固定資產(chǎn)1000 借無(wú)形資產(chǎn)200 累計(jì)攤銷80 貸無(wú)形資產(chǎn)280 借固定資產(chǎn)800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額104 固定資產(chǎn)清理300 無(wú)形資產(chǎn)200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額83 銀行存款21 資產(chǎn)處置損益100 ?老師這個(gè)第3小問(wèn),我這么做的分錄可以么?考試會(huì)扣分么?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
1.13是什么,老師不太明白
就是算到不含稅金額?