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固定資產(chǎn)出售時(shí)計(jì)入哪里? 借銀行存款 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益(可借可貸)? 無形資產(chǎn)出售時(shí) 借銀行存款 累計(jì)攤銷 減值準(zhǔn)備 貸無形資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益? 出租固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)計(jì)入什么科目?
固定資產(chǎn)處理, 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 請(qǐng)問老師是這樣嗎
老師好,這個(gè)題目我這樣寫分錄對(duì)嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 88 累計(jì)折舊 364 貸:固定資產(chǎn)452。 借:固定資產(chǎn)清理 8 貸:銀行存款 8。 借:銀行存款 169.5 貸:固定資產(chǎn) 150 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19.5 借:固定資產(chǎn)清理 54 貸:資產(chǎn)處置損益 54
要求寫出乙公司進(jìn)行非貨幣資產(chǎn)交換的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,答案是:借 固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊700 貸 固定資產(chǎn)1000,借 庫存商品800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 136 累計(jì)攤銷 80 貸固定資產(chǎn)清理500 無形資產(chǎn) 280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅103 銀行存款33 資產(chǎn)處置損益 100,借 固定資產(chǎn)清理200 貸資產(chǎn)處置損益200,以上答案中,貸方 固定資產(chǎn)清理500和無形資產(chǎn)280,這塊不懂,為什么固定資產(chǎn)清理用的是公允價(jià)值500,而無形資產(chǎn)用的是賬面價(jià)值280,為啥不是無形資產(chǎn)的公允價(jià)值300呢
多項(xiàng)資產(chǎn)交換,甲公司拿固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、其他權(quán)益工具投資跟乙公司換固定資產(chǎn)、交易性金融資產(chǎn)、無形資產(chǎn)。 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)票) 交易性金融資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 其他業(yè)務(wù)收入 其他權(quán)益工具投資 盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 請(qǐng)問為什么在這道題里面,投資性房地產(chǎn)是計(jì)在其他業(yè)務(wù)收入??
待發(fā)工資款項(xiàng) 1500 收到賬上一個(gè)摘要是這個(gè),是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費(fèi)用嗎
計(jì)提了信用減值損失,匯算德時(shí)候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報(bào)過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費(fèi)用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費(fèi)用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個(gè)月沖紅了,報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤(rùn)有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個(gè)人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計(jì)提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),今年可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請(qǐng)問現(xiàn)金流量表,最后三條個(gè)數(shù)據(jù),怎么計(jì)算得,
房子是法人名字,公司申報(bào)房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個(gè)季度交房產(chǎn)稅嗎?
您好,這個(gè)分錄不行的, 第2個(gè)分錄 (借無形資產(chǎn)200 累計(jì)攤銷80 貸無形資產(chǎn)280)借方無形資產(chǎn),貸方也是無形資產(chǎn)有問題。另外您的分錄把資產(chǎn)處置損益計(jì)算都不對(duì)了,固定資產(chǎn)公允500減賬面300的處置損益是200,您的分錄里只有100了