你好,需要填寫(xiě)在主表里面,然后不允許抵扣的,你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額納稅調(diào)增就可以。
老師, 咨詢一個(gè)問(wèn)題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒(méi)有這么多,就是說(shuō)少申報(bào)了,我在填寫(xiě)企稅匯算清繳的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)啊
老師, 咨詢一個(gè)問(wèn)題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒(méi)有這么多,就是說(shuō)少申報(bào)了,我在填寫(xiě)這張表的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)啊,差異大概是180萬(wàn),要怎么調(diào)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),納稅申報(bào)表主表上第一部分計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí),下列哪個(gè)項(xiàng)目的金額直接在主表上填寫(xiě)()A.營(yíng)業(yè)成本B.稅金及附加C.銷(xiāo)售費(fèi)用D.公允價(jià)值變動(dòng)收益E.資產(chǎn)減值損失
老師,問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),稅金及附加按照賬上填寫(xiě)后利潤(rùn)虧損,但是實(shí)際上有很大一筆稅金沒(méi)有繳納,這種還是按照賬上的稅金及附加填寫(xiě)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳主表中稅金 及附加 是自己 填 上去的還是有公式帶出來(lái)的?我在主表中稅金 及附加 填了不同的數(shù)據(jù),利潤(rùn)總額卻一直沒(méi)變動(dòng),這是為什么
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒(méi)稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買(mǎi)來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
第一問(wèn) 為什么19年還處于冷卻期 對(duì)應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫(xiě)?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
老師填寫(xiě)在哪一欄
30其他賬載金額里面。