同學,你好 匯算清繳主表中稅金 及附加 是自己 填 上去的還是有公式帶出來的? 自己填寫的
老師,我們公司是園林綠化工程公司,請問做項目部的利潤表,利潤表里面的營業(yè)稅金及附加,該怎么取數(shù)?我們公司只做了總公司的賬,項目部沒有單獨核算賬務?,F(xiàn)在領導讓弄一個單獨的項目部的利潤表。我現(xiàn)在不清楚,這個營業(yè)稅金及附加,是根據什么來取數(shù)?我知道包含的稅種,增值稅及附加稅還有印花稅,但是我不清楚對于項目部而言,當月的增值稅是當月給甲方開票,發(fā)票上的稅額嗎?
老師,我跟著老師的視頻講解做會計分錄,利潤表自動生成的,為什么營業(yè)收入和營業(yè)成本,稅金及附加,金額是空白的,管理費的開辦費跟學堂視頻里講的利潤表數(shù)據對不上,這是怎么回事呢?難道利潤表這些數(shù)據導出來還得手動添加進去嗎?
請問老師小規(guī)模增加稅及附加稅費申報表主表服務,不動產和無形資產本期數(shù)填了金額上去,附表一是不是不用項了,會自動帶出數(shù)據?本期數(shù)是指利潤表的本月數(shù)還是本年累計數(shù)?
老師,截圖1寫清楚了,主要問題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫?很多老師說是系統(tǒng)自動帶出來,直接第七列除以1.03,我不這么認為,因為超過30萬,專普票都要繳稅,主表第一行等于二加三行,第二行填寫專票金額是扣除分包后金額,第三行普票是填寫1%銷售額,如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03,那么主表第二行和第三行該如何分配填寫?會有差額,老師可以計算一下再回答我??!
請問老師,匯算清繳主表中稅金 及附加 是自己 填 上去的還是有公式帶出來的?我在主表中稅金 及附加 填了不同的數(shù)據,利潤總額卻一直沒變動,這是為什么
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應商開不了對應的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農產品,增值稅的進項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權100%轉讓給自然人X賣了42萬元,股東A負責全權辦理股權轉讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負責這個事收42萬元的轉讓款,再分給BC倆人!所有者權益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
為什么我把稅金 及附加的數(shù)據填 1,填2,甚至填更多,這個利潤總額還是不變呢?如圖所示,麻煩都加減數(shù)據 看一下,以上面的數(shù)據算 下來營業(yè)利潤應該是-1407960.33,但是表中卻顯示營業(yè)利潤為-1410869.18,這是為什么
同學,你好 不對,應該是會變的,你關閉報表,重新申報
試過多次了,還是沒變的
同學,你好 那不對的,這個利潤總額會根據上面的數(shù)字而變動的
出現(xiàn)這樣的風險提示,我看過了,我的匯算清繳數(shù)據 跟年報里的數(shù)據 是一樣的,不知道為什么還是會出現(xiàn)這個提示,這樣的風險提示我可以忽略嗎
同學,你好 可以忽略