你好,可以的,外賬他可以在四月份暫估,然后發(fā)票到了之后再紅沖暫估再做發(fā)票的就行。
老師,去年11月份開的100多萬的建材發(fā)票,今年五月份前可以用來做成本費用入賬吧
老師 我們四月份開始建賬 五月份的時候沒有銀行流水 也沒有發(fā)票,是沒有賬的 ,然后到六月份又有發(fā)票和流水了 五月份沒有憑證可以嗎
老師,我想問一下,是不是,四五六月份開進來的免稅的加油費的發(fā)票我可以全部做到七月份呢?
郭老師您好!內(nèi)賬,發(fā)票五月開的四月份的電費或者其他費用發(fā)票,內(nèi)賬可以做到四月份哈 但是外賬就是做到五月份吧
老師,我想問一個問題,就是我們的員工申請單在釘釘上打的付款是這個打印費770塊錢,然后發(fā)票也是四月份開的,然后付款是5月6號付的,我現(xiàn)在做五月份的賬,我該怎么做,就是打申請和開發(fā)票都是在四月份,但是付款是在五月份
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
老師,你好,問一下5月份的印花稅計提時漏算了租賃合同,填報表時發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營業(yè)外支出進項稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價值的不是計入營業(yè)外收入對嗎
老師這個題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請教一個問題:股東是以實物為注冊資金,那么實物購買的時候需要開票嗎?
請問下我的報關(guān)單和我的進項不一致,報關(guān)單是2個規(guī)格,單價一樣,數(shù)量是總的,進項是2個單價,數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
嗯嗯,那四月份中出現(xiàn)了五月份的發(fā)票,也正常哈
如果內(nèi)賬的話可以的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快,
郭老師!不好意思!請問,發(fā)來半成品,有的是做一道工序,有的多點,反正就是已經(jīng)做了一部分的,這個要入庫嗎
你做生產(chǎn)成本就可以的,不用做入庫。
這相當于是半成品的。
生產(chǎn)成本做的是我們自己的材料和人工,這個半成品是不做成本的吧
那倉庫怎么做登記呢
半成品就是生產(chǎn)成本。
倉庫不需要登記,這個生產(chǎn)成本,他又沒在他的倉庫里面,在車間的這些。
問題如果只是加工費,你做生產(chǎn)成本,那不是成本比收入還高嗎
別人給你材料,你們只提供加工,是這個業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,做生產(chǎn)成本里面確認收入之后,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
你說的成本比收入高是什么意思?
因為如果只是加工才幾毛錢,你半成品生產(chǎn)成本就要幾元錢,所以半成品不能做生產(chǎn)成本吧
你好,加工費這里面包含著人工費,還有分攤的制造費用。
是的,但是半成品到底怎么做呢,倉庫新人,把這個全部入庫了,我要怎么做呢
半成品就是生產(chǎn)成本,這里面包含著料工費 如果是你自己的產(chǎn)品,你寫二級科目具體的哪一個產(chǎn)品就可以 外加工的,這里面沒有料,就是工費就是了
這里的生產(chǎn)成本的金額你一定要確認好了。