付款的分錄就是那樣做。取得發(fā)票你要沖銷(xiāo)應(yīng)付款
老師,21年12月付的22年房租,但是沒(méi)收到發(fā)票,做的分錄是借:預(yù)付,,貸:銀存,22年1月份收到了專票整年的房租我應(yīng)該怎么做賬
老師,我想問(wèn)下就是有22年付款但是22年收到的發(fā)票,沒(méi)有在22年去原材料,還是掛賬預(yù)付賬款,22年已經(jīng)結(jié)賬不能反結(jié)賬,要怎么處理這筆呢
老師,我是21年做的暫估,借主營(yíng)成本 貸應(yīng)付賬款 22年1月收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸主營(yíng)成本(負(fù)數(shù)) 借主營(yíng)成本 貸銀行存款 跨年了,分錄是這樣做嗎?
老師,發(fā)票是22年的,但是22年沒(méi)有做進(jìn)賬里去,款項(xiàng)是已經(jīng)22年付了的,已經(jīng)付了的分錄做了,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是直接附上去嗎?
1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款(補(bǔ)貼也還未收完,裝修發(fā)票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,然后收到裝修發(fā)票記:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付裝修費(fèi):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時(shí)這個(gè)長(zhǎng)攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減,22年卻沒(méi)有分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)下接下來(lái)的賬怎么做???裝修發(fā)票還沒(méi)來(lái)齊,22年和23年分別怎么攤銷(xiāo)? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補(bǔ)的裝修款,但是已開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票了,這個(gè)收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
付款分錄我是做了,但是我的發(fā)票是22年的,但是在22年的我沒(méi)做沖銷(xiāo),我能在23年做沖銷(xiāo)分錄嗎?
可以在23年做沖銷(xiāo)的分錄,如果是22年發(fā)生的費(fèi)用,就只能計(jì)入利潤(rùn)分配了
發(fā)票不是不能跨年嗎?
可以跨年調(diào)賬的,只是匯算清繳只能在發(fā)生當(dāng)年
那我做分錄的話應(yīng)該怎么做呢?是做在23年嗎?
做賬就是在23年做調(diào)整分錄
那是直接做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款?直接這樣做?
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付賬款
直接這樣做就可以了?是把發(fā)票附在這上面嗎?
老師,我不是看的很懂你這個(gè)分錄的意思,能講的詳細(xì)一點(diǎn)嗎?
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付賬款 意思賬做在23年,調(diào)整22年的利潤(rùn)。發(fā)票就附在憑證后邊
以前年度損益調(diào)整是要影響了損益科目才能用是嗎?
是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才用的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下以前年度有的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有記到賬上的話那應(yīng)該怎么辦呢?在23年做賬的話應(yīng)該怎么做?
現(xiàn)在更正22年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表,按更正的匯算